一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算6.85万元;公务用车购置及运行费支出决算39.61万元;公务接待费支出决算3.39万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出6.85万元。全年使用财政拨款安排南宁市国土资源局机关出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支内容包括:境外培训费、国外城市间交通费、住宿费及其他费用等。
(二)公务用车购置及运行费支出39.61万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出39.61万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展地灾防治检查、执法监察、土地收储等各项国土资源业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。自2016年2月公车改革后,2016年度南宁市国土资源局及12个所属单位使用财政拨款的公务用车实际保有量为18辆,全年运行费支出39.61万元,平均每辆2.20万元。
(三)公务接待费支出3.39万元,国内公务接待批次50次,544人次,国(境)外公务接待批次0次,人次0人。其中:接待费用主要为与兄弟省、市相关单位业务交流及工作调研以及开展国土资源事务公务活动发生的接待支出。
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。
2016年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出49.85万元,与年初预算数149.10万元相比减少99.25万元,下降66.57%;与2015年决算数271.40万元相比减少221.55万元,同比下降81.63%。其中:
1. 因公出国(境)经费支出6.85万元,与年初预算数一致,较2015年决算增加6.85万元,增长100%,支出增加的原因是2015年未产生该项支出。
2. 公务车购置及运行费支出39.61万元,较年初预算122.63万元减少83.02万元,下降67.70%;与2015年决算数261.36万元相比减少221.75万元,同比下降84.84%,支出减少的原因是:一是2016年2月起我市进行公车改革;二是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定,遵循厉行勤俭节约原则,严格控制公务用车经费并按逐年递减的原则来安排支出。
3. 公务接待费支出3.39万元,较年初预算数19.63万元减少16.24万元,降低82.73%;较2015年决算10.05万元减少6.66万元,同比下降66.27%,减少的原因主要是:一是严格贯彻执行中央和自治区公务接待规定,规范公务接待程序,严控接待规模、接待标准;二是加强公务接待管理,严格按文件规定的接待标准在局食堂进行公务接待,且无公函不接待。
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 |
2016年度决算数 | ||||||||||
合 计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合 计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小 计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小 计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
149.10 |
6.85 |
122.63 |
- |
122.63 |
19.63 |
49.85 |
6.85 |
39.61 |
- |
39.61 |
3.39 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。