一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,公务用车运行费支出决算1.25万元;公务接待费支出决算0.04万元。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.29万元,与年初预算数14.6万元相比减少13.31万元,下降91%,同比下降91%。其中,公务用车运行费支出1.25万元,与去年相比减少12.1万元,同比下降91%;公务接待费支出决算0.04万元,与去年相比减少0.91万元,同比下降96%。
具体情况如下:
(一)公务用车运行费支出1.25万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需维修费、保险费等。2016年初,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆,全年运行费支出1.25万元,平均每辆0.16万元。
(二)公务接待费支出0.04万元,主要为与兄弟省、市相关单位业务交流及工作调研发生的接待支出。
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 |
2016年度决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 | ||||
(境)费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
待费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
待费 | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
14.60 |
0.00 |
13.60 |
0.00 |
13.60 |
1.00 |
1.29 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
1.25 |
0.04 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。