一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0.97万元;公务接待费支出决算 0.06万元。
三公经费上下年对比表
单位:元
2015年度三公经费 |
2016年度三公经费 |
增减金额 |
增减率 | ||
公务招待费 |
1,080 |
公务招待费 |
595 |
-485 |
-44.91% |
公务用车购置费 |
公务用车购置费 |
||||
公务用车运行维护费 |
230,232.68 |
公务用车运行维护费 |
9,151 |
-221,081.68 |
-96.03% |
合计 |
231,312.68 |
合计 |
9,746 |
-221,566.68 |
-95.79% |
2016年本部门“三公”经费总支出0.97万元,比2015年度减少22.16万元,下降95.79%。减少的主要原因是:公务用车数量减少,接待人次减少。
三公经费预、决算对比表
单位:元
2016年度三公经费预算数 |
2016年度三公经费支出数 |
差异额 |
差异率 | ||
公务招待费 |
15,000 |
公务招待费 |
595 |
-14,405 |
-96.03% |
公务用车购置费 |
公务用车购置费 |
||||
公务用车运行维护费 |
119,000 |
公务用车运行维护费 |
9,151 |
-109,849 |
-92.31% |
合计 |
134,000 |
合计 |
9,746 |
-124,254 |
-92.73% |
2016年本部门“三公”经费支出决算0.97万元,比年初预算数减少12.43万元,下降92.73%。减少的主要原因是:公务用车数量减少,接待人次减少。
“三公” 经费具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出0.91万元。其中:
公务用车购置支出0 万元。
公务用车运行支出 0.91万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展国土业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,邕宁分局及5个乡镇国土所开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.91万元,平均每辆0.91万元。
(三)公务接待费支出 0.06万元,国内公务接待批次2次,接待人次10人。