单位:万元
项 目 | 全口径 | 其中:一般公共预算 | ||||
2015年预算数 | 2016年预算数 | 2016年比2015年增减% | 2015年预算数 | 2016年预算数 | 2016年比2015年增减% | |
合 计 | 143.00 | 87.77 | -38.62% | 112.00 | 87.77 | -21.63% |
一、“三公”经费小计 | 93.00 | 50.00 | -46.24% | 64.50 | 50.00 | -22.48% |
(一)、因公出国(境)费 | ||||||
(二)、公务接待费 | 30.00 | 7.50 | -75.00% | 22.00 | 7.50 | -85.58% |
(三)、公务用车费 | 63.00 | 42.50 | -32.54% | 42.50 | 42.50 | -59.72% |
1.公务用车运行费 | 63.00 | 42.50 | -32.54% | 42.50 | 42.50 | -59.72% |
2.公务用车购置费 | ||||||
二、会议费 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | ||
三、培训费 | 43.88 | 31.65 | -27.87% | 41.38 | 31.65 | -23.51% |
注:2017年部门预算“三公”经费支出预算情况
(一)2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算11.88万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算9.88万元。2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算11.88万元。
(二)2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2017年一般公共预算“三公”经费支出预算11.88万元,比2016年预算50万元减少38.12万元,同比下降76.24%。其中:
1. 因公出国(境)经费2017年预算0万元,与2016年持平。
2.公务接待费2017年预算2万元,比2016年预算7.50万元减少5.50万元,同比下降73.33%,减少的原因主要是:是严格贯彻执行中央和自治区公务接待规定,规范公务接待程序,严控接待规模、接待标准,减少公务接待费用支出。主要用于:与兄弟省、市相关单位业务交流及工作调研以及开展国土资源事务公务活动发生的接待支出。
3. 公务用车购置费2017年预算0万元,与2016年持平。
4. 公务用车运行维护费2017年预算9.88万元,比2016年预算42.50万元减少32.62万元,同比下降76.75%,减少的原因主要是:一是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定,遵循厉行勤俭节约原则,严格控制公务用车经费并按逐年递减的原则来安排支出;二是2016年2月起全市进行公车改革,我局按规定仅保留4辆公务用车,且加强公务用车管理,采取公车集中管理制,各科室(部门)根据公务需求申请派车,极大的减少了公车出行次数。公务用车运行维护费主要用于:区、市内日常执行公务、开展各项国土专项业务检查所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年检审等支出。2017年本局及所属二层单位公务用车保有量为4辆,其中,一般公务用车4辆。