单位:万元
项 目 |
全口径 | 其中:一般公共预算 | ||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | 2017年比2016年增减% | 2016年预算数 | 2017年预算数 | 2017年比2016年增减% | |
合 计 | 13.40 | 2.97 | -77.84% | 13.40 | 2.97 | -77.84% |
(一)、因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
(二)、公务接待费 | 1.50 | 0.50 | -66.67% | 1.50 | 0.50 | -66.67% |
(三)、公务用车费 | 11.90 | 2.47 | -79.24% | 11.90 | 2.47 | -79.24% |
1.公务用车运行费 | 11.90 | 2.47 | -79.24% | 11.90 | 2.47 | -79.24% |
2.公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
注:2017年部门预算“三公”经费支出预算情况
(一)2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.97万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.50万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算2.47万元。2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算2.97万元。
(二)2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2017年一般公共预算“三公”经费支出预算2.97万元,比2016年预算13.40万元减少10.43万元,同比下降77.84%。其中:
1. 因公出国(境)经费2017年预算0万元,与2016年持平。
2.公务接待费2017年预算0.50万元,比2016年预算1.50万元减少1.00万元,同比下降66.67%,减少的原因主要是人员减少。主要用于开展工作所需的接待费用。
3. 公务用车购置费2017年预算0万元,与2016年持平。
4. 公务用车运行维护费2017年预算2.47万元,比2016年预算11.9万元减少9.43万元,同比下降79.24%,减少的原因主要是公车改革,公务用车数量减少。主要用于我分局1辆执法执勤用车的日常开支。