单位:万元
项 目 |
全口径 | 其中:一般公共预算 | ||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | 2017年比2016年 增减% |
2016年预算数 | 2017年预算数 | 2017年比2016年 增减% | |
合 计 |
18.56 | 4.47 | -75.91% | 18.56 | 4.47 | -75.91% |
一、“三公”经费小计 | 15.10 | 3.47 | -77.02% | 15.10 | 3.47 | -77.02% |
(一)、因公出国(境)费 | ||||||
(二)、公务接待费 | 1.50 | 1.00 | -33.33% | 1.50 | 1.00 | -33.33% |
(三)、公务用车费 | 13.60 | 2.47 | -81.84% | 13.60 | 2.47 | -81.84% |
1.公务用车运行费 | 13.60 | 2.47 | -81.84% | 13.60 | 2.47 | -81.84% |
2.公务用车购置费 | ||||||
二、会议费 | 2.28 | 0.66 | -71.05% | 2.28 | 0.66 | -71.05% |
三、培训费 | 1.18 | 0.34 | -71.05% | 1.18 | 0.34 | -71.05% |
注:2017年部门预算“三公”经费支出预算情况
(一)2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.47万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算2.47万元。2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源是一般公共预算3.47万元。
(二)2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2017年一般公共预算“三公”经费支出预算3.47万元,比2016年预算15.1万元减少11.63万元,同比下降77.02%。其中:
1. 因公出国(境)经费2017年预算0万元,与 2016年预算0万元持平。
2.公务接待费2017年预算1万元,比2016年预算1.5万元减少0.5万元,同比下降33.33%,减少的原因主要是:“四所合一”后,事业编的人员全部划出,分局人员编制数减少。
3. 公务用车购置费2017年预算0万元,与 2016年预算0万元持平。
4. 公务用车运行维护费2017年预算2.47万元,比2016年预算13.6万元减少11.13万元,同比下降81.84%,减少的原因主要是:2017年分局公务用车保有量为1辆,较2016年的7辆有所减少。