单位:万元
项 目 | 全口径 | 其中:一般公共预算 | ||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | 2017年比2016年 增减% |
2016年预算数 | 2017年预算数 | 2017年比2016年 增减% | |
合 计 | 12.91 | 4.35 | -66.30% | 12.91 | 4.35 | -66.30% |
一、“三公”经费小计 | 10.00 | 3.35 | -66.50% | 10.00 | 3.35 | -66.50% |
(一)、因公出国(境)费 | ||||||
(二)、公务接待费 | 1.50 | 1.00 | -33.33% | 1.50 | 1.00 | -33.33% |
(三)、公务用车费 | 8.50 | 2.35 | -72.35% | 8.50 | 2.35 | -72.35% |
1.公务用车运行费 | 8.50 | 2.35 | -72.35% | 8.50 | 2.35 | -72.35% |
2.公务用车购置费 | ||||||
二、会议费 | 1.92 | 0.66 | -65.63% | 1.92 | 0.66 | -65.63% |
三、培训费 | 0.99 | 0.34 | -65.63% | 0.99 | 0.34 | -65.63% |
注:2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.35万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.00万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算2.35万元。
(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算3.35万元,比2016年预算10.00万元减少6.65万元,同比下降66.50%。其中:
1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年持平。
2.公务接待费2017年预算1.00万元,比上年减少0.50万元。减少的原因主要是:机构改革,人员减少。
3.公务用车购置费2017年预算0万元,与上年持平。
4.公务用车运行维护费2017年预算2.35万元,比2016年预算8.50万元减少6.15万元,同比下降72.35%,减少的原因主要是:公务车改革,车辆减少。