单位:万元
项 目 | 全口径 | 其中:一般公共预算 | ||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | 2017年比2016年 增减% |
2016年预算数 | 2017年预算数 | 2017年比2016年 增减% | |
合 计 | 7.99 | 100% | 7.99 | 100% | ||
一、“三公”经费小计 | 3.60 | 100% | 3.60 | 100% | ||
(一)、因公出国(境)费 | ||||||
(二)、公务接待费 | 1.50 | 100% | 1.50 | 100% | ||
(三)、公务用车费 | 2.10 | 100% | 2.10 | 100% | ||
1.公务用车运行费 | 2.10 | 100% | 2.10 | 100% | ||
2.公务用车购置费 | ||||||
二、会议费 | 2.1 | 100% | 2.10 | 100% | ||
三、培训费 | 2.29 | 100% | 2.29 | 100% |
注:2017年部门预算“三公”经费支出预算情况
(一)2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.6万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算2.1万元。2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算3.6万元。
(二)2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2017年一般公共预算“三公”经费支出预算3.6万元,比2016年预算0万元增加3.6万元。其中:
公务接待费2017年预算1.5万元,比2016年预算0万元增加1.5万元,增加的原因主要是主要原因是:本部门于2016年3月成立,无2016年初预算。
公务用车运行维护费支出预算2.1万元,比2016年预算0万元增加2.1万元,增加的原因主要是本部门于2016年3月成立,无2016年初预算。
本部门无因公出国(境)经费预算和公务用车购置费支出预算。