单位:万元
项目 | 全口径 | 其中:一般公共预算 | ||||
2015年预算数 | 2016年预算数 | 2016年比2015年增减% | 2015年预算数 | 2016年预算数 | 2016年比2015年增减% | |
合计 | 371.60 | 277.11 | -25.43% | 340.60 | 277.11 | -18.64% |
一、“三公”经费小计 | 285.78 | 204.46 | -28.46% | 257.28 | 204.46 | -20.53% |
(一)、因公出国(境)费 | ||||||
(二)、公务接待费 | 43.50 | 21.00 | -51.72% | 35.50 | 21.00 | -40.85% |
(三)、公务用车费 | 242.28 | 183.46 | -24.28% | 221.78 | 183.46 | -17.28% |
1.公务用车运行费 | 242.28 | 183.46 | -24.28% | 221.78 | 183.46 | -17.28% |
2.公务用车购置费 | ||||||
二、会议费 | 25.02 | 24.78 | -0.96% | 25.02 | 24.78 | -0.96% |
三、培训费 | 60.80 | 47.87 | -21.27% | 58.30 | 47.87 | -17.89% |
注:2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算204.46万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算21万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算183.46万元。
(二)2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算204.46万元,比2015年预算257.28万元减少52.82万元,同比下降20.53%。其中:
1.因公出国(境)经费2016年预算0万元,与上年持平。
2.公务接待费2016年预算21万元,比2015年预算35.50万元减少14.50万元,同比下降85.58%,减少的原因主要是:是严格贯彻执行中央和自治区公务接待规定,规范公务接待程序,严控接待规模、接待标准,减少公务接待费用支出。
公务接待费主要用于局机关及所属11个预算单位2016年国内公务接待,预计接待150批次,3000人。
3.公务用车购置费2016年预算0万元,与上年持平。
4.公务用车运行维护费2016年预算183.46万元,比2015年预算221.78万元减少38.32万元,同比下降17.28%。
公务用车运行费预算减少的原因:我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定,遵循厉行勤俭节约原则,严格控制公务用车经费并按逐年递减的原则来安排预算。2016年我单位汽车保有量数比2015年有所减少。
公务用车费主要用于区、市内日常执行公务、开展各项国土专项业务检查所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年检审等支出。本局及所属二层单位公务用车保有量为85辆,全部为一般公务用车(2016年无公务用车购置费发生,与上年保持一致)。