单位:万元
项目 | 全口径 | 其中:一般公共预算 | ||||
2015年预算数 | 2016年预算数 | 2016年比2015年 增减% |
2015年预算数 | 2016年预算数 | 2016年比2015年 增减% | |
合计 | 143.00 | 87.77 | -38.62% | 112.00 | 87.77 | -21.63% |
一、“三公”经费小计 | 93.00 | 50.00 | -46.24% | 64.50 | 50.00 | -22.48% |
(一)、因公出国(境)费 | ||||||
(二)、公务接待费 | 30.00 | 7.50 | -75.00% | 22.00 | 7.50 | -85.58% |
(三)、公务用车费 | 63.00 | 42.50 | -32.54% | 42.50 | 42.50 | -59.72% |
1.公务用车运行费 | 63.00 | 42.50 | -32.54% | 42.50 | 42.50 | -59.72% |
2.公务用车购置费 | ||||||
二、会议费 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | ||
三、培训费 | 43.88 | 31.65 | -27.87% | 41.38 | 31.65 | -23.51% |
注:2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算50万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算7.50万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算42.50万元。
(二)2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算50万元,比2015年预算64.50万元减少14.50万元,同比下降22.48%。其中:
1.因公出国(境)经费2016年预算0万元,与上年持平。
2.公务接待费2016年预算7.50万元,比2015年预算22万元减少14.50万元,同比下降85.58%,减少的原因主要是:是严格贯彻执行中央和自治区公务接待规定,规范公务接待程序,严控接待规模、接待标准,减少公务接待费用支出。
公务接待费主要用于国土局局机关2016年国内公务接待,预计接待40批次,1000人。
3.公务用车购置费2016年预算0万元,与上年持平,2016年无公务用车购置费发生。
4.公务用车运行维护费2016年预算42.50万元,与上年一致。公务用车费主要用于局机关公务车区、市内日常执行公务、开展各项国土专项业务检查所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年检审等支出。局机关公务用车保有量为20辆,全部为一般公务用车。