单位:万元
项 目 | 全口径 | 其中:一般公共预算 | ||||
2015年预算数 | 2016年预算数 | 2016年比2015年 增减% |
2015年预算数 | 2016年预算数 | 2016年比2015年 增减% | |
合 计 | 24.19 | 15.77 | -34.82% | 24.19 | 15.77 | -34.82% |
一、“三公”经费小计 | 21.90 | 13.40 | -38.81% | 21.90 | 13.40 | -38.81% |
(一)、因公出国(境)费 | ||||||
(二)、公务接待费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||
(三)、公务用车费 | 20.40 | 11.90 | -41.67% | 20.40 | 11.90 | -41.67% |
1.公务用车运行费 | 20.40 | 11.90 | -41.67% | 20.40 | 11.90 | -41.67% |
2.公务用车购置费 | ||||||
二、会议费 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | ||
三、培训费 | 0.73 | 0.81 | 10.71% | 0.73 | 0.81 | 10.71% |
三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算15.77万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算11.90万元。
(二)2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算15.77万元,比2015年预算20.40万元减少8.42万元,同比下降34.82%。其中:
1.因公出国(境)经费2016年预算0万元,与上年持平。
2.公务接待费2016年预算1.5万元,与上年持平。
3.公务用车购置费2016年预算0万元,与上年持平。
4.公务用车运行维护费2016年预算11.90万元,比2015年预算20.4万元减少8.5万元,同比下降41.67%,减少的原因主要是:市局重新调整分配公务用车,调整后公务用车数量为7辆。