单位:万元
项目 | 全口径 | 其中:一般公共预算 | ||||
2015年预算数 | 2016年预算数 | 2016年比2015年 增减% |
2015年预算数 | 2016年预算数 | 2016年比2015年 增减% | |
合计 | 26.94 | 18.56 | -31.12% | 26.94 | 18.56 | -31.12% |
一、“三公”经费小计 | 23.60 | 15.10 | -36.02% | 23.60 | 15.10 | -36.02% |
(一)、因公出国(境)费 | ||||||
(二)、公务接待费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||
(三)、公务用车费 | 22.10 | 13.60 | -38.46% | 22.10 | 13.60 | -38.46% |
1.公务用车运行费 | 22.10 | 13.60 | -38.46% | 22.10 | 13.60 | -38.46% |
2.公务用车购置费 | ||||||
二、会议费 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | ||
三、培训费 | 1.06 | 1.18 | 10.71% | 1.06 | 1.18 | 10.71% |
注:2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算15.1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算13.6万元。
(二)2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算15.1万元,,比2015年预算23.6万元减少8.5万元,同比下降36.02%。其中:
1.因公出国(境)经费2016年预算0万元,与上年持平。
2.公务接待费2016年预算1.5万元,与上年持平。
3.公务用车购置费2016年预算0万元,与上年持平。
4.公务用车运行维护费2016年预算13.6万元,比2015年预算22.1万元减少8.5万元,同比增下降38.46%,减少的原因主要是:车辆减少,主要用于:分局8辆公务用车的日常使用和维修。