单位:万元
项 目 | 全口径 | 其中:一般公共预算 | ||||
2015年预算数 | 2016年预算数 | 2016年比2015年增减% | 2015年预算数 | 2016年预算数 | 2016年比2015年增减% | |
合 计 | 18.84 | 14.839 | -21.24% | 18.84 | 14.839 | -21.24% |
一、“三公”经费小计 | 14.2 | 12.2 | -14.08% | 14.2 | 12.2 | -14.08% |
(一)、因公出国(境)费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)、公务接待费 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
(三)、公务用车费 | 13.2 | 11.2 | -15.15% | 13.2 | 11.2 | -15.15% |
1.公务用车运行费 | 13.2 | 11.2 | -15.15% | 13.2 | 11.2 | -15.15% |
2.公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、会议费 | 1.8 | 1.74 | -3.33% | 1.8 | 1.74 | -3.33% |
三、培训费 | 2.84 | 0.90 | -68.35% | 2.84 | 0.899 | -68.35% |
注:2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算12.2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算11.2万元。
(二)2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算12.2万元,比2015年预算14.2万元减少2万元,同比下降14.08%。其中:
1.因公出国(境)经费2016年预算0万元,与上年持平。
2.公务接待费2016年预算1万元,与上年持平。
3.公务用车购置费2016年预算0万元,与上年持平。
4.公务用车运行维护费2016年预算11.2万元,比2015年预算13.2万元减少2万元,同比下降15.15%,减少的原因主要是:项目支出预算减少。