单位:万元
项 目 |
2014年预算数 |
2015年预算数 |
2015年比2014年增减% |
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合 计 |
16.7 |
14.2 |
-14.97% |
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一、因公出国(境)费 |
0 |
0 |
- |
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二、公务接待费 |
2.5 |
1 |
-60.00% |
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三、公务用车费 |
14.2 |
13.2 |
-7.04% |
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1.公务用车运行费 |
14.2 |
13.2 |
-7.04% |
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2.公务用车购置费 |
0 |
0 |
- |
注:2015年我中心“三公”经费公共财政预算拨款比2014年减少14.97%,其中公务接待支出预算减少60%,公务用车运行支出预算减少7.04%。主要原因为我中心按要求贯彻落实中央八项规定,遵循厉行勤俭节约原则,反对铺张浪费,严格控制压缩“三公经费”预算。
按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。