目 录
第一部分:南宁市人民政府征地拆迁办公室概况
南宁市人民政府征地拆迁办公室机构性质为参照公务员法管理的事业单位,隶属南宁市国土资源局管理,机构规格为副处级,实行全额拨款的经费管理形式,所需经费由市财政拨款保障。
一、主要职能:根据南宁市机构编制委员会《关于印发南宁市人民政府征地拆迁办公室机构编制方案的通知》(南编[2013]142号)的有关精神,我办内设机构设置分别为征地管理科、拆迁管理科、政策法规科和综合科。业务主要范围是:承担推行政府统一征地拆迁制度及城区(开发区)征(拨)地拆迁补偿安置方案、公告及征地成本结算资料审核等事务性工作,负责征地拆迁争议仲裁及信访具体事务性工作。
二、部门决算单位构成:2013年7月30日,经市编制委员会研究,同意南宁市人民政府征地拆迁办公室人员编制调整为20名,其中参照公务员管理事业编制18名,后勤服务人员2名。
我办实际在岗人数30名,其中:在编人员18名(参照公务员管理事业编制16名,后勤服务人员2名);聘用人员12名,其中:财政供养人数7名。
第二部分:南宁市人民政府征地拆迁办公室2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
||||
收 入 |
支 出 | |||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
一、财政拨款 |
683.09 |
一、社会保障和就业支出 |
45.70 | |
二、事业收入 |
0.00 |
二、医疗卫生与计划生育支出 |
18.21 | |
三、事业单位经营收入 |
0.00 |
三、国土海洋气象等支出 |
651.89 | |
四、其他收入 |
3.35 |
四、住房保障支出 |
15.48 | |
本年收入合计 |
686.44 |
本年支出合计 |
731.28 | |
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 | |
上年结转 |
67.05 |
年末结转与结余 |
22.20 | |
收入总计 |
753.49 |
支出总计 |
753.49 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
部门:南宁市人民政府征地拆迁办公室 |
金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合计 |
686.44 |
683.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.35 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
45.70 |
45.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
45.70 |
45.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
23.90 |
23.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.80 |
15.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18.21 |
18.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.21 |
18.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.17 |
12.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
607.04 |
603.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.35 |
|
22001 |
国土资源事务 |
607.04 |
603.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.35 |
|
2200101 |
行政运行 |
251.66 |
251.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
土地资源利用与保护 |
352.04 |
352.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
3.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.35 |
|
221 |
住房保障支出 |
15.48 |
15.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.48 |
15.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.48 |
15.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表三:支出决算表
部门:南宁市人民政府征地拆迁办公室 |
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
731.28 |
323.05 |
408.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
45.70 |
39.70 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
45.70 |
39.70 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
23.90 |
23.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.80 |
15.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18.21 |
18.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.21 |
18.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.17 |
12.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
651.89 |
249.66 |
402.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
国土资源事务 |
651.89 |
249.66 |
402.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200101 |
行政运行 |
251.66 |
249.66 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
土地资源利用与保护 |
352.04 |
0.00 |
352.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
48.19 |
0.00 |
48.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
15.48 |
15.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.48 |
15.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.48 |
15.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四:财政拨款收入支出决算总表
部门:南宁市人民政府征地拆迁办公室 |
金额单位:万元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
683.09 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
5 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
45.70 |
45.70 |
0.00 |
|||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
18.21 |
18.21 |
0.00 |
|||
17 |
十、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
18 |
十一、国土海洋气象等支出 |
45 |
603.70 |
603.70 |
0.00 |
|||
19 |
十二、住房保障支出 |
46 |
15.48 |
15.48 |
0.00 |
|||
20 |
十三、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21 |
十四、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
本年收入合计 |
22 |
683.09 |
本年支出合计 |
49 |
683.09 |
683.09 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.48 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.48 |
51 |
|||||
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
52 |
|||||
26 |
53 |
|||||||
总计 |
27 |
683.57 |
总计 |
54 |
683.57 |
683.57 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:南宁市人民政府征地拆迁办公室 |
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
683.09 |
323.05 |
360.04 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
45.70 |
39.70 |
6.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
45.70 |
39.70 |
6.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
23.90 |
23.90 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.80 |
15.80 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18.21 |
18.21 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.21 |
18.21 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.17 |
12.17 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
603.70 |
249.66 |
354.04 |
|
22001 |
国土资源事务 |
603.70 |
249.66 |
354.04 |
|
2200101 |
行政运行 |
251.66 |
249.66 |
2.00 |
|
2200106 |
土地资源利用与保护 |
352.04 |
0.00 |
352.04 |
|
221 |
住房保障支出 |
15.48 |
15.48 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.48 |
15.48 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.48 |
15.48 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:南宁市人民政府征地拆迁办公室 |
金额单位:万元 |
||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
236.82 |
302 |
商品和服务支出 |
39.75 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
66.91 |
30201 |
办公费 |
3.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
64.28 |
30202 |
印刷费 |
0.54 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
46.76 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
20.75 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.42 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
1.92 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.80 |
30207 |
邮电费 |
1.16 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
22.31 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
46.49 |
30211 |
差旅费 |
7.39 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
23.90 |
30213 |
维修(护)费 |
0.34 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.50 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.33 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.05 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.12 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
22.54 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.58 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.82 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
14.76 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.88 |
|||||||
人员经费合计 |
283.30 |
公用经费合计 |
39.75 |
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2017年度预算数 |
2017年度决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 | ||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.33 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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类 |
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款 |
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项 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分: 南宁市人民政府征地拆迁办公室 2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度收入总额为753.48万元,与上年相比,较2016年度决算数增加94.80万元,上涨14.39%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入683.09万元,较2016年度决算数增加326.64万元,上涨91.63%,主要原因是项目经费的追加和绩效奖励金的收入。
2.其他收入3.35万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加2.2万元, 上涨191%。,主要原因是利息收入和查账退款的收入。
3.上年结转和结余67.05万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少234.03 万元,下降77.73%,主要原因是16年用结余资金支付项目经费。
(二)本部门2017年度总支出753.49万元,其中本年支出731
28万元, 较2016年度决算数增加139.65万元,增长23.60%。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业(类)45.70万元:主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数减少11.69万元,增长下降20.37%,主要原因是退休人员工资转移到社保发放。
2.医疗卫生与计划生育(类)18.21万元:主要用于按照国家政策规定帮职工发放公务员医疗补助和基本医疗保险费。较2016年度决算数减少1.14万元,下降5.89%,主要原因是人员变动和社保基数的调整。
3.国土海洋气象(类)651.89万元:主要用于单位的基本支出、人员工资、商品服务支出、项目支出等费用。较2016年度决算数增加155.01万元,增长31.20%,主要原因是人员工资的增加和项目支出的增加。
4.住房保障支出(类)15.48万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数减少2.53万元,下降14.04%,主要原因是公积金基数的调整和人员的减少。
5.年末结转和结余22.20万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少44.85万元,下降66.89%,主要原因是今年使用了结余资金支付聘用人员工资等费用。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
南宁市人民政府征地拆迁办公室2017 年度一般公共预算支出683.09万元,较2016年度决算数增加157.04万元,增长29.85%。其中:基本支出323.05万元,项目支出360.04万元。
南宁市人民政府征地拆迁办公室2017 年度一般公共预算支出年初预算为288.98万元,支出决算为683.09万元,完成年初预算的236.38%。
(一) 社会保障和就业(类)年初预算为14.34万元,支出决算为45.70万元,完成年初预算的318.69%。预算与决算支出差异主要是增加了退休人员补助费和退休人员工资的发放。
(二) 医疗卫生与计划生育(类)年初预算为23.21万元,支出决算为18.21万元,完成年初预算的78.46%。预算与决算支出差异主要是退休人员医疗保险由社保承担。
(三) 国土海洋气象(类)年初预算为235.95万元,支出决算为651.89万元,完成年初预算的276.28%。预算与决算支出差异主要是从财政申请了绩效奖励金及项目经费370万元。
(四) 住房保障(类)年初预算为15.48万元,支出决算为15.48万元,完成年初预算的100%。预算与决算支出无差异。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出323.05万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出236.82万元,完成年初预算的124.03%,工资福利支出增加的原因为人员工资的调整,绩效的发放等。
(二)商品和服务支出39.75万元,完成年初预算的100.99%。商品服务支出增加的原因为伙食补助的发放原来未列在预算中。
(三)对个人和家庭的补助支出46.49万元,完成年初预算的155.48%。对个人和家庭补助增加的原因是增加了退休人员补助费。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
无
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.33万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。
(三)公务接待费支出0.33万元, 国内公务接待批次4次,46人次,国(境)外公务接待批次0次,人次0人。其中:接待费用主要为开展国土资源事务公务活动发生的接待支出。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出 39.75万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加16.77万元,增长72.98%。主要原因是:商品服务支出的各项标准的提高。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额180.92万元,其中:政府采购货物支出10.93万元、政府采购工程支出170万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆。
(五) 其他需要说明情况。
根据《中共南宁市委办公厅 南宁市人民政府办公厅关于印发<南宁市本级承担行政职能事业单位改革试点实施方案>的通知》(南办发 [2017]111号)和《南宁市机构编制委员会办公室关于南宁市国土资源局所属有关事业单位人员和编制调整的批复》(南编[2017]121号)的文件精神,南宁市人民政府征地拆迁办公室已与2018年2月撤销,相关人员转入南宁市国土资源局和南宁市国土执法监察支队。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。