目 录
第一部分:南宁市国土资源局邕宁分局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:南宁市国土资源局邕宁分局2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:南宁市国土资源局邕宁分局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2017年度政府性基金支出决算情况
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:南宁市国土资源局邕宁分局概况
一、主要职能
1.宣传和贯彻执行国家有关土地、矿产、地质环境、万博体育官网,manbetx体育等法律、法规和政策;
2.负责本辖区内耕地保护和耕地总量管理;
3.负责本辖区内集体土地登记审核;
4.负责本辖区内年度土地计划编制工作;负责本辖区内城镇、村庄批次用地、单独选址项目用地及临时用地的组织上报工作;须纳入中心城市建设用地上报的,在每年报批前将相关数据转建设用地科汇总上报;
5.负责本辖区内的集体建设用地使用权供地;
6.负责本辖区内矿产资源开发利用监督管理;负责地质灾害防治的巡查、协调、监督、指导工作;协助矿业权的出让、审批、发证工作;
7.协调指导国土资源执法监察工作;
8.协助组织编制和实施本辖区、各乡镇万博体育官网,manbetx体育总体规划和矿产资源总体规划;
9.协助审核用地项目占用基本农田情况;协助本辖区基本农田划定、调整后落实到地块工作;协助落实基本农田调整计划;协助开展土地开垦、整理、复垦相关工作;
10.协助市局做好本辖区的土地调查、国土资源综合统计工作;掌握万博体育官网,manbetx体育现状的分布;建立乡(镇)、村产业用地、农村宅基地等建设用地利用台账,并实现动态监测;
11.协助辖区内万博体育官网,manbetx体育工作;协助调查和协助处理本辖区土地权属纠纷、矿业权纠纷和地质灾害争议;
12.负责收缴本辖区内不涉及行政审批的土地和矿产资源有关费用;
13.受市局委托,负责管理所辖乡(镇)国土资源管理所的全面事务性工作;
14.完成上级交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
南宁市国土资源局邕宁分局是南宁市国土资源局派出的科级行政单位,纳入市本级财政全额预算管理。
邕宁分局人员编制共计5人,其中:行政编制人数4人;工勤编1人。在职实有人数共计12人,其中:行政人员4人;工勤人员1人;聘用人员7人(技术辅助岗位7人)。
第二部分:南宁市国土资源局邕宁分局2017年部门决算报表 表一:收入支出决算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 |
支 出 | ||||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | ||
一、财政拨款 |
272.26 |
一、一般公共服务支出 |
|||
二、事业收入 |
…… |
||||
三、事业单位经营收入 |
八、社会保障和就业支出 |
64.83 | |||
四、其他收入 |
24.64 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
13.33 | ||
十、节能环保支出 |
|||||
十一、城乡社区支出 |
0.65 | ||||
…… |
|||||
十八、国土海洋气象等支出 |
224.05 | ||||
十九、住房保障支出 |
3.80 | ||||
本年收入合计 |
296.90 |
本年支出合计 |
306.66 | ||
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||||
上年结转 |
53.96 |
年末结转与结余 |
44.20 | ||
收入总计 |
350.86 |
支出总计 |
350.86 | ||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
296.90 |
272.26 |
24.64 | |||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
64.83 |
64.83 |
0.00 | ||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
64.83 |
64.83 |
0.00 | ||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
48.48 |
48.48 |
|||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.14 |
6.14 |
|||||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
10.20 |
10.20 |
|||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.33 |
13.33 |
0.00 | ||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.33 |
13.33 |
0.00 | ||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
2.12 |
2.12 |
|||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.01 |
11.01 |
|||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.20 |
0.20 |
|||||||
212 |
城乡社区支出 |
0.44 |
0.44 |
0.00 | ||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.44 |
0.44 |
0.00 | ||||||
2120806 |
土地出让业务支出 |
0.44 |
0.44 |
|||||||
220 |
国土海洋气象等支出 |
214.51 |
189.87 |
24.64 | ||||||
22001 |
国土资源事务 |
214.51 |
189.87 |
24.64 | ||||||
2200101 |
行政运行 |
88.04 |
88.04 |
|||||||
2200102 |
一般行政管理事务 |
82.01 |
59.23 |
22.78 | ||||||
2200106 |
土地资源利用与保护 |
29.33 |
29.33 |
|||||||
2200111 |
地质灾害防治 |
2.88 |
2.88 |
|||||||
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
12.24 |
10.38 |
1.86 | ||||||
221 |
住房保障支出 |
3.80 |
3.80 |
0.00 | ||||||
22102 |
住房改革支出 |
3.80 |
3.80 |
0.00 | ||||||
2210201 |
住房公积金 |
3.80 |
3.80 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
306.66 |
114.01 |
192.64 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
64.83 |
54.63 |
0 |
||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
64.83 |
54.63 |
0 |
||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
48.48 |
48.48 |
0 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.14 |
6.14 |
0 |
||||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
10.20 |
0 |
10.20 |
||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.33 |
13.33 |
0 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.33 |
13.33 |
0 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
2.12 |
2.12 |
0 |
||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.01 |
11.01 |
0 |
||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.20 |
0.20 |
0 |
||||||
212 |
城乡社区支出 |
0.65 |
0 |
0.65 |
||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.65 |
0 |
0.65 |
||||||
2120806 |
土地出让业务支出 |
0.65 |
0 |
0.65 |
||||||
220 |
国土海洋气象等支出 |
224.05 |
42.26 |
181.79 |
||||||
22001 |
国土资源事务 |
224.05 |
42.26 |
181.79 |
||||||
2200101 |
行政运行 |
88.04 |
42.26 |
45.78 |
||||||
2200102 |
一般行政管理事务 |
90 |
0 |
90 |
||||||
2200106 |
土地资源利用与保护 |
29.41 |
0 |
29.41 |
||||||
2200111 |
地质灾害防治 |
2.88 |
0 |
2.88 |
||||||
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
13.73 |
0 |
13.73 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
3.80 |
3.80 |
0 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
3.80 |
3.80 |
0 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
3.80 |
3.80 |
0 |
||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
收入 |
支出 | |||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
271.82 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.44 |
…… |
19 |
||||||||
3 |
八、社会保障和就业支出 |
20 |
64.83 |
64.83 |
||||||||
4 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
21 |
13.33 |
13.33 |
||||||||
5 |
十、节能环保支出 |
22 |
||||||||||
6 |
十一、城乡社区支出 |
23 |
0.65 |
0.65 | ||||||||
7 |
…… |
24 |
||||||||||
8 |
十八、国土海洋气象支出 |
25 |
191.35 |
191.35 |
||||||||
9 |
十九、住房保障支出 |
26 |
3.80 |
3.80 |
||||||||
10 |
…… |
27 |
||||||||||
11 |
28 |
|||||||||||
本年收入合计 |
12 |
272.26 |
本年支出合计 |
29 |
273.95 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
4.05 |
年末结转和结余 |
30 |
2.35 | |||||||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
2.35 |
31 |
|||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
1.70 |
32 |
|||||||||
16 |
33 |
|||||||||||
合计 |
17 |
276.31 |
合计 |
34 |
276.31 | |||||||
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
科目编码 |
科目名称 | ||||||
栏 次 |
1 |
2 |
3 | ||||
合 计 |
273.30 |
114.01 |
159.29 | ||||
208 |
社会保障和就业支出 |
64.83 |
54.63 |
10.20 | |||
20805 |
行政事业单位离退休 |
64.83 |
54.63 |
10.20 | |||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
48.48 |
48.48 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.14 |
6.14 |
||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
10.20 |
10.20 | ||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.33 |
13.33 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.33 |
13.33 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
2.12 |
2.12 |
||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.01 |
11.01 |
||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.20 |
0.20 |
||||
220 |
国土海洋气象等支出 |
191.35 |
42.26 |
149.09 | |||
22001 |
国土资源事务 |
191.35 |
42.26 |
149.09 | |||
2200101 |
行政运行 |
88.04 |
42.26 |
45.78 | |||
2200102 |
一般行政管理事务 |
59.23 |
59.23 | ||||
2200106 |
土地资源利用与保护 |
29.33 |
29.33 | ||||
2200111 |
地质灾害防治 |
2.88 |
2.88 | ||||
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
11.87 |
11.87 | ||||
221 |
住房保障支出 |
3.80 |
3.80 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
3.80 |
3.80 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
3.80 |
3.80 |
||||
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
单位:万元 | |||||
人员经费 |
公用经费 | ||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
51.24 |
302 |
商品和服务支出 |
10.48 |
30101 |
基本工资 |
15.28 |
办公费 |
0.54 | |
30102 |
津贴补贴 |
15.09 |
印刷费 |
0.13 | |
30103 |
奖金 |
1.27 |
水费 |
0.11 | |
30104 |
其他社会保障缴费 |
13.45 |
电费 |
0.48 | |
30106 |
伙食补助费 |
0 |
邮电费 |
0.33 | |
30107 |
绩效工资 |
0 |
差旅费 |
1.62 | |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.14 |
维修(护)费 |
0.14 | |
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
培训费 |
0.16 | |
30199 |
其他工资福利支出 |
0 |
公务接待费 |
0 | |
303 |
对个人和家庭的补助 |
52.29 |
工会经费 |
0.63 | |
30302 |
退休费 |
48.48 |
福利费 |
0.40 | |
30304 |
抚恤金 |
0 |
公务用车运行维护费 |
0.60 | |
30305 |
生活补助 |
0 |
其他交通费 |
4.26 | |
30309 |
奖励金 |
0.01 |
其他商品和服务支出 |
1.08 | |
30311 |
住房公积金 |
3.80 |
|||
310 |
其他资本性支出 |
0 | |||
304 |
对企事业单位的补贴 |
0 | |||
307 |
债务利息支出 |
0 | |||
399 |
其他支出 |
0 | |||
人员经费合计 |
103.53 |
公用经费合计 |
10.48 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
预算数 |
决算数 | ||||||||||||||
合 计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合 计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||||
小 计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小 计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||
2.97 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
2.47 |
0.50 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 | ||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合 计 |
1.70 |
0.44 |
0.65 |
0.65 |
1.49 | ||
212 |
城乡社区支出 |
1.70 |
0.44 |
0.65 |
0.65 |
1.49 | |
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1.70 |
0.44 |
0.65 |
0.65 |
1.49 | |
2120802 |
土地开发支出 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.71 | |
2120806 |
土地出让业务支出 |
0.99 |
0.44 |
0.65 |
0.65 |
0.77 | |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
第三部分:南宁市国土资源局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入350.86万元,其中本年收入296.90万元,较2016年度决算数减少163.83万元,下降35.56%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入 272.26 万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2016年决算数减少165.31万元,下降37.78%,主要原因是人员减少,预算收入随之减少。
2.其他收入 24.64 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年决算数增加1.48万元,增长6.39%,主要原因是市局拨入的聘用人员考评奖励经费有所增加。
3.上年结转和结余53.96万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年决算数增加0.74万元,增长1.39%,主要原因是上年公务员绩效考评奖励金未发放完。
(二)本部门2017年度总支出350.86万元,其中本年支出306.66万元。较2016年度决算减少153.34万元,下降33.33%。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(类)64.83万元:主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出及在编在职人员基本养老保险缴费支出。较2016年度决算数减少63.40万元,下降49.44%,主要原因是退休人员退休费从2017年7月起转由社保部门发放,我单位只发放了1-6月退休费。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)13.33万元:主要用于在编人员医疗保险、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。较2016年度决算数减少63.40万元,下降49.44%,主要原因是人员减少,支出收入随之减少。
3.城乡社区支出(类)0.65万元:主要用于土地开发及土地出让业务支出。较2016年度决算数增加0.24万元,增长58.54%,主要原因是本年使用了该项目历年结转资金。
4.国土海洋气象等支出(类)224.05万元:主要用于分局各项国土事务的正常开展及日常办公费用的支出。较2016年度决算数减少69.42万元,下降23.65%,主要原因是人员减少,支出收入随之减少。
5.住房保障支出(类)3.80万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数减少9.86万元,下降72.18%,主要原因是人员减少,支出收入随之减少。
6.年末结转和结余 44.20万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少9.76万元,下降18.09%,主要原因是本年使用了部分历年结转结余资金。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
南宁市国土资源局邕宁分局2017年度一般公共预算支出 273.30万元,较2016年度决算数减少161.77万元,下降37.18 %。其中:基本支出 114.01 万元,项目支出 159.29万元。
南宁市国土资源局邕宁分局2017 年度一般公共预算支出年初预算为173.32万元,支出决算为273.30万元,完成年初预算的157.69%。
1.社会保障和就业支出(类)年初预算为30.75万元,支出决算数为64.83万元,完成年初预算的210.83%。主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出及在编在职人员基本养老保险缴费支出。主要原因是退休人员的退休费只做了1-3月的预算,实际支了1-6月的退休费,故此类经费超额执行。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为13.71万元,支出决算数为13.33万元,完成年初预算的97.23%。主要用于在编人员医疗保险、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。主要原因是社保征缴比例调整,基本医疗保险和公务员医疗补助未使用完。
3.国土海洋气象等支出(类)年初预算为125.06万元,支出决算数为191.35万元,完成年初预算的153.01%。主要用于分局各项国土事务的正常开展及日常办公费用的支出。主要原因是年中增加了原事业编人员基准线外奖励性绩效工资。
4.住房保障支出(类)年初预算为3.80万元,支出决算数为3.80万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出114.01万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出51.24万元,完成年初预算的94.29%。主要原因是社保征缴比例调整,基本医疗保险和公务员医疗补助未使用完。
(二)商品和服务支出10.48万元,完成年初预算的76.33%。主要原因是减少了“三公”经费的支出。
(三)对个人及家庭的补助支出52.29万元,完成年初预算的185.10%。主要原因是退休人员的退休费只做了1-3月的预算,实际支了1-6月的退休费,故此类经费超额执行。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
南宁市国土资源局邕宁分局2017年度政府性基金支出0.65万元,较2016年度决算数减少0.24万元,下降58.54%。其中:基本支出0万元,项目支出0.65万元。
南宁市国土资源局邕宁分局2017 年度政府性基金支出年初预算为1.00万元,支出决算为0.65万元,完成年初预算的65.00%。
城乡社区支出(类)年初预算为1.00万元,支出决算为0.65万元,完成年初预算的65.00%,主要用于土地开发及土地出让业务支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0.60万元;公务接待费支出决算 0万元。
三公经费上下年对比表
单位:元
2016年度三公经费 |
2017年度三公经费 |
增减金额 |
增减率 | ||
公务招待费 |
595 |
公务招待费 |
-595 |
-100% | |
公务用车购置费 |
公务用车购置费 |
||||
公务用车运行维护费 |
9,151 |
公务用车运行维护费 |
6,032.89 |
-3,118.11 |
-34.07% |
合计 |
9,746 |
合计 |
6,032.89 |
-3,713.11 |
-38.10% |
2017年本部门“三公”经费总支出0.60万元,比2016年度减少0.37万元,下降38.10%。减少的主要原因是:公务用车数量运行维护费减少,未发生接待。
三公经费预、决算对比表
单位:元
2017年度三公经费预算数 |
2017年度三公经费支出数 |
差异额 |
差异率 | ||
公务招待费 |
5,000 |
公务招待费 |
-5,000 |
-100% | |
公务用车购置费 |
公务用车购置费 |
||||
公务用车运行维护费 |
24,700 |
公务用车运行维护费 |
6,032.89 |
-18,667.11 |
-24.42% |
合计 |
29,700 |
合计 |
6,032.89 |
-23,667.11 |
-79.69% |
2017年本部门“三公”经费支出决算0.60万元,比年初预算数减少2.37万元,下降79.69%。减少的主要原因是:公务用车数量运行维护费减少,未发生接待。
“三公” 经费具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出0.60万元。其中:
公务用车购置支出0 万元。
公务用车运行支出 0.60万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展国土业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,南宁市国土资源局邕宁分局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.60万元,平均每辆0.60万元。
(三)公务接待费支出 0万元。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2017年本部门机关运行经费支出10.48万元,比2015年减少15.19万元,下降59.17%。减少主要原因是:人员减少,机关运行经费收入及支出减少。
(二)政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额66.78万元,其中:政府采购货物支出4.28万元、政府采购服务支出 62.50万元。授予中小企业合同金额66.78万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额66.78万元,占政府采购支出总额100%。
(三)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,本部门共有车辆1 辆,其中,一般执法执勤用车1 辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2017年,我分局无绩效评价项目。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。