目 录
第一部分:南宁市国土资源局(机关)概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:南宁市国土资源局(机关)2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:南宁市国土资源局(机关)2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:南宁市国土资源局概况
一、主要职能
1.承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源发展规划和战略,开展国土资源经济形势分析,研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议,参与全市经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施;编制并组织实施国土规划,制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。
2.承担规范国土资源管理秩序的责任。组织实施有关国土资源管理的法律、法规和规章;起草有关国土资源管理的地方性法规、规章和规范性文件草案;组织执行国家的国土资源管理的技术标准、规程、规范和政策措施;受理群众对土地、矿产违法行为的举报;指导所辖县国土资源行政执法工作,查处重大违法案件。
3.承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施我市万博体育官网,manbetx体育总体规划、万博体育官网,manbetx体育年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划;指导和审核县、乡(镇)万博体育官网,manbetx体育总体规划;指导和审核所辖县矿产资源规划,组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况;参与报市人民政府、自治区人民政府或国务院审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。
4.负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处重大权属纠纷;指导土地确权;承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。
5.承担全市耕地保护的责任,实施土地用途管理,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并落实耕地保护政策,组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况;指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作;组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用;承担报市人民政府、自治区人民政府和国务院审批的各类用地的审核、报批工作。
6.承担及时准确提供全市万博体育官网,manbetx体育各种数据的责任。组织实施地籍管理办法,组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测,指导城乡地籍调查、登记和土地分等定级工作。
7.承担节约集约利用土地资源的责任。实施土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用;拟订并按规定组织实施全市范围内土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、抵押、交易和政府收购等管理办法及全市建设用地管理办法,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转;执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等,指导和审核改制企业的国有土地资产的处置工作。
8.承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价,提出土地市场调控措施,规范和监督矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法行为。
9.负责矿产资源开发的管理。依法管理矿业权的审批登记发证和转让审核,负责规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理,承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的相关管理工作,组织编制实施矿业权设置方案。
10.负责地质勘查行业和矿产资源储量的相关管理工作,协调配合实施全市地质调查评价、矿产资源勘查。
11.承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护,监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地,监督防止地下水过量开采和污染。
12.承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置,组织、协调和监督地质灾害防治工作,拟订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。
13.依法依规征收资源收益,规范、监督资金使用。拟订土地、矿产资源参与经济调控的配套政策;依法组织土地、矿产资源专项收入的征收管理,配合有关部门拟订地方收益分配办法,配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的征收和使用;参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家出资形成的矿业权权益,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。
14.推进国土资源科技进步,组织制定、实施全市国土资源科技发展战略、规划和计划,组织实施重大科技专项,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务,组织开展国土资源管理工作的对外合作与交流。
15.负责测绘行业管理,承担规范测绘市场秩序的责任。负责拟订全市基础测绘规划;负责全市基础测绘、地籍测绘的组织和管理工作;负责管理全市基础测绘成果,指导、监督各类测绘成果的管理和全市测量标志的保护,负责测绘成果汇交监督管理工作;负责全市测绘基准和测量控制系统的建设和管理工作。
16.承办市人民政府和自治区国土资源厅交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
(一)机构情况
南宁市国土资源局机关设18个内设机构:办公室、行政审批办公室、政策法规科、规划科技科、财务科、土地出让金征收科、耕地保护科、建设用地科、地籍管理科、万博体育官网,manbetx体育科、信访与土地纠纷调处科、万博体育官网,manbetx体育管理科、矿产资源管理科、地质环境科、执法监察科、人事科、机关党委、纪检监察室。
(二)人员情况
南宁市国土资源局机关共有人员编制66人,其中行政编制56人,工勤编制10人;实有在职职工97人,其中编制内实有人数62人,聘用人员35人;退休人员26人;遗属1人。
第二部分:南宁市国土资源局(机关)
2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
部门:南宁市国土资源局(机关) |
金额单位:万元 | ||||||
收入 |
支出 | ||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 | ||
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||||
一、财政拨款收入 |
1 |
39,720.07 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
2,334.53 | ||
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 | ||
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 | ||
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 | ||
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 | ||
六、其他收入 |
6 |
158.79 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 | ||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 | ||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
160.68 | ||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
66.88 | ||||
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 | ||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
32,956.06 | ||||
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 | ||||
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 | ||||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
285.10 | ||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 | ||||
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 | ||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 | ||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
3,944.43 | ||||
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
74.23 | ||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 | ||||
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.02 | ||||
22 |
49 |
||||||
本年收入合计 |
23 |
39,878.86 |
本年支出合计 |
50 |
39,821.91 | ||
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 | ||
年初结转和结余 |
25 |
1,676.80 |
年末结转和结余 |
52 |
1,733.75 | ||
26 |
53 |
||||||
总计 |
27 |
41,555.66 |
总计 |
54 |
41,555.66 | ||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
表二:收入决算表
部门:南宁市国土资源局(机关) |
金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合计 |
39,878.86 |
39,720.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
158.79 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
2,334.53 |
2,334.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
2,334.53 |
2,334.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
2,334.53 |
2,334.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
160.68 |
160.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
160.68 |
160.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
60.36 |
60.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86.52 |
86.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
13.80 |
13.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
66.88 |
66.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.88 |
66.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.90 |
27.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
38.19 |
38.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
32,956.06 |
32,956.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
32,931.06 |
32,931.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
28,923.51 |
28,923.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
4,007.55 |
4,007.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21211 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121100 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
285.10 |
285.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
285.10 |
285.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
285.10 |
285.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
3,993.50 |
3,842.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150.90 |
|
22001 |
国土资源事务 |
3,993.50 |
3,842.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150.90 |
|
2200101 |
行政运行 |
639.32 |
639.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
1,569.18 |
1,569.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200105 |
土地资源调查 |
60.49 |
60.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
土地资源利用与保护 |
211.09 |
211.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200108 |
国土资源行业业务管理 |
52.37 |
52.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200110 |
国土整治 |
224.91 |
224.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200111 |
地质灾害防治 |
572.61 |
572.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200113 |
地质及矿产资源调查 |
290.47 |
290.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200114 |
地质矿产资源利用与保护 |
61.71 |
61.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
311.34 |
160.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150.90 |
|
221 |
住房保障支出 |
74.23 |
74.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
74.23 |
74.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
74.23 |
74.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
7.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.89 |
|
22999 |
其他支出 |
7.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.89 |
|
2299901 |
其他支出 |
7.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.89 |
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表三:支出决算表
部门:南宁市国土资源局(机关) |
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
39,821.91 |
916.26 |
38,905.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
2,334.53 |
0.00 |
2,334.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
2,334.53 |
0.00 |
2,334.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
2,334.53 |
0.00 |
2,334.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
160.68 |
146.88 |
13.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
160.68 |
146.88 |
13.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
60.36 |
60.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86.52 |
86.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
13.80 |
0.00 |
13.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
66.88 |
66.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.88 |
66.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.90 |
27.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
38.19 |
38.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
32,956.06 |
0.00 |
32,956.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
32,931.06 |
0.00 |
32,931.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
28,923.51 |
0.00 |
28,923.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
4,007.55 |
0.00 |
4,007.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21211 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121100 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
285.10 |
0.00 |
285.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
285.10 |
0.00 |
285.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
285.10 |
0.00 |
285.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
3,944.43 |
628.27 |
3,316.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
国土资源事务 |
3,944.43 |
628.27 |
3,316.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200101 |
行政运行 |
639.32 |
628.27 |
11.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
1,569.18 |
0.00 |
1,569.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200105 |
土地资源调查 |
60.49 |
0.00 |
60.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
土地资源利用与保护 |
211.09 |
0.00 |
211.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200108 |
国土资源行业业务管理 |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200110 |
国土整治 |
224.91 |
0.00 |
224.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200111 |
地质灾害防治 |
572.61 |
0.00 |
572.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200113 |
地质及矿产资源调查 |
290.47 |
0.00 |
290.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200114 |
地质矿产资源利用与保护 |
61.71 |
0.00 |
61.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
262.26 |
0.00 |
262.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
74.23 |
74.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
74.23 |
74.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
74.23 |
74.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四:财政拨款收入支出决算总表
部门:南宁市国土资源局(机关) |
金额单位:万元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,764.02 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
2,334.53 |
2,334.53 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
32,956.06 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
5 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
160.68 |
160.68 |
0.00 |
|||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
66.88 |
66.88 |
0.00 |
|||
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
32,956.06 |
0.00 |
32,956.06 |
|||
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
285.10 |
285.10 |
0.00 |
|||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
3,842.60 |
3,842.60 |
0.00 |
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
74.23 |
74.23 |
0.00 |
|||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
本年收入合计 |
22 |
39,720.07 |
本年支出合计 |
49 |
39,720.07 |
6,764.02 |
32,956.06 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.14 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.14 |
51 |
|||||
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
52 |
|||||
26 |
53 |
|||||||
总计 |
27 |
39,720.21 |
总计 |
54 |
39,720.21 |
6,764.15 |
32,956.06 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:南宁市国土资源局(机关) |
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
本年支出 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
6,764.02 |
916.26 |
5,847.76 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
2,334.53 |
0.00 |
2,334.53 |
|||
20104 |
发展与改革事务 |
2,334.53 |
0.00 |
2,334.53 |
|||
2010402 |
一般行政管理事务 |
2,334.53 |
0.00 |
2,334.53 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
160.68 |
146.88 |
13.80 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
160.68 |
146.88 |
13.80 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
60.36 |
60.36 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86.52 |
86.52 |
0.00 |
|||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
13.80 |
0.00 |
13.80 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
66.88 |
66.88 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.88 |
66.88 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
27.90 |
27.90 |
0.00 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
38.19 |
38.19 |
0.00 |
|||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
|||
215 |
资源勘探信息等支出 |
285.10 |
0.00 |
285.10 |
|||
21505 |
工业和信息产业监管 |
285.10 |
0.00 |
285.10 |
|||
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
285.10 |
0.00 |
285.10 |
|||
220 |
国土海洋气象等支出 |
3,842.60 |
628.27 |
3,214.33 |
|||
22001 |
国土资源事务 |
3,842.60 |
628.27 |
3,214.33 |
|||
2200101 |
行政运行 |
639.32 |
628.27 |
11.05 |
|||
2200102 |
一般行政管理事务 |
1,569.18 |
0.00 |
1,569.18 |
|||
2200105 |
土地资源调查 |
60.49 |
0.00 |
60.49 |
|||
2200106 |
土地资源利用与保护 |
211.09 |
0.00 |
211.09 |
|||
2200108 |
国土资源行业业务管理 |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
|||
2200110 |
国土整治 |
224.91 |
0.00 |
224.91 |
|||
2200111 |
地质灾害防治 |
572.61 |
0.00 |
572.61 |
|||
2200113 |
地质及矿产资源调查 |
290.47 |
0.00 |
290.47 |
|||
2200114 |
地质矿产资源利用与保护 |
61.71 |
0.00 |
61.71 |
|||
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
160.44 |
0.00 |
160.44 |
|||
221 |
住房保障支出 |
74.23 |
74.23 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
74.23 |
74.23 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
74.23 |
74.23 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:南宁市国土资源局(机关) |
金额单位:万元 |
||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
630.22 |
302 |
商品和服务支出 |
150.41 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
234.71 |
30201 |
办公费 |
9.38 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
214.38 |
30202 |
印刷费 |
2.46 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
19.22 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
73.19 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
2.19 |
30205 |
水费 |
2.45 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
9.45 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
86.52 |
30207 |
邮电费 |
4.83 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
135.62 |
30211 |
差旅费 |
26.80 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
60.36 |
30213 |
维修(护)费 |
2.24 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
4.36 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.90 |
30216 |
培训费 |
2.28 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.36 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.14 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
74.23 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
9.25 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
5.03 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.92 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
59.08 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.52 |
|||||||
人员经费合计 |
765.85 |
公用经费合计 |
150.41 |
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
部门:南宁市国土资源局(机关) |
金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 |
决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
15.05 |
3.17 |
9.88 |
0.00 |
9.88 |
2.00 |
8.12 |
1.85 |
4.92 |
0.00 |
4.92 |
1.36 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:南宁市国土资源局(机关) |
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
0.00 |
32,956.06 |
32,956.06 |
0.00 |
32,956.06 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
32,956.06 |
32,956.06 |
0.00 |
32,956.06 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
32,931.06 |
32,931.06 |
0.00 |
32,931.06 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
28,923.51 |
28,923.51 |
0.00 |
28,923.51 |
0.00 |
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2120806 |
土地出让业务支出 |
0.00 |
4,007.55 |
4,007.55 |
0.00 |
4,007.55 |
0.00 |
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21211 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
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2121100 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第三部分:南宁市国土资源局(机关)
2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入41,555.66万元,其中本年收入39,878.86万元,较2016年度决算数63,788.41万元减少23,909.55万元,下降37.48%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入39,720.07万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数63,604.64万元减少23,884.57万元,下降37.55%,主要原因是征地和拆迁补偿支出、土地出让业务支出等方面的项目减少。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万。
4.其他收入158.79万元,为本单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算183.76万元减少24.97万元,下降13.59%。收入主要为本级财政横向拨款(从其他同级部门拨入的其他收入及上级部门补助工作经费收入等)。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余1,676.80万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余及其他收入的结转和结余。较2016年度决算数2,633.53万元减少956.73万元,下降36.33 %。主要原因是2016年度将土地出让金的征地补偿结余上缴财政。
(二)本部门2017年度总支出41,555.66万元,其中本年支出39,821.91万元,较2016年度决算数64,745.15万元减少24,923.24万元,下降38.49%。支出具体情况如下:
1. 一般公共服务支出支出(类)2,334.53万元:主要用于数字南宁地理空间框架建设、“国土资源云”建设软件开发及南宁市不动产登记信息平台项目的支出。较2016年度决算数0万元增加2,334.53万元,增长100%。主要原因是2017年增加此项目支出。
2. 社会保障和就业支出(类)160.68万元:主要用于市国土局机关本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数142.22万元增加18.46万元,增长12.98%。主要原因是离退休人员工资津补贴的增加。
3. 医疗卫生与计划生育支出(类)66.88万元:主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险等费用。较2016年度决算数57.43万元增加9.45万元,增长16.45%。增长的主要原因是缴交医疗保险的基数增加。
4. 城乡社区支出(类)32,956.06万元:主要用于本部门在耕地开发、征地和拆迁补偿支出、土地出让业务支出等方面的项目支出。较2016年度决算数57,556.53万元减少24,603.47万元,下降42.75%。主要原因是征地和拆迁补偿支出、土地出让业务支出减少。
5. 资源勘探信息等支出(类)285.10万元:主要用于数字南宁地理空间框架建设及“国土资源云”建设软件开发两项目支出。较2016年度决算数2,720.00万元减少2,434.90万元,下降89.52%。主要原因是数字南宁地理空间框架建设项目实施完毕,支付的合同尾款较上年度少。
6. 国土资源气象等支出(类)3,944.43万元:主要用于市国土局机关本级为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项国土资源业务工作,保障国土事业发展而发生的项目支出。较2016年度决算数3,178.08万元增加766.35万元,增长24.11%。主要原因是增加了各项国土资源业务工作,保障国土事业发展而发生的项目支出。
7.住房保障支出(类)74.23万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较2016年度决算数56.82万元增加17.41万元,增长30.64%。主要原因是2017年度缴交基数增加。
8.其他支出(类)0.02万元,主要用于我局04户账户管理费支出。较2016年度决算数918.15万元减少918.13万元,下降99.99%。
9.年末结转和结余1,733.75万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余,及其他收入的结转和结余。较2016年度决算数1,676.80万元增加56.95万元,增长3.40%。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
南宁市国土资源局机关2017年度一般公共预算支出6,764.02万元,较2016年度决算数6,235.16万元增加528.86万元,增长8.48%。其中:基本支出916.26万元,项目支出5,847.76万元。
南宁市国土资源局机关2017年度一般公共预算支出年初预算为3,556.19万元,完成年初预算的190.20%。
1. 一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务年初无预算, 该项目为追加预算项目。支出决算为2,334.53万元,完成预算的100%。支出2,334.53万元,主要用于数字南宁地理空间框架建设、“国土资源云”建设软件开发及南宁市不动产登记信息平台项目的支出。
2. 归口管理的行政单位离退休年初预算为35.17万元,支出决算为60.36万元,完成年初预算的171.62%,差异的原因是2017年度离退休人员退休工资增加。主要用于按国家规定发放局机关退休人员退休费支出。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为89.24万元,支出决算为86.52万元,完成预算的96.95%。主要用于按照国家政策规定为局机关职工缴纳养老保险支出。
4. 其他行政事业单位离退休年初无预算,支出决算为13.80万元,主要用于发放2017年度离退休人员生活补助支出。
5. 行政单位医疗年初预算31.23万元,支出决算为27.90万元,完成预算的89.34%。主要用于按照国家政策规定为局机关职工缴纳医疗保险支出。
6. 公务员医疗补助年初预算为39.95万元,支出决算为38.19万元,完成预算的95.59%。主要用于按照国家政策规定为局机关职工缴纳医疗保险支出。
7. 其他行政事业单位医疗年初预算为0.78万元,支出决算为0.78万元,完成预算的100%。主要用于按照国家政策规定为局机关职工缴纳大额医疗统筹支出。
8. 其他工业和信息产业监管支出年初预算无预算,该项目为追加预算项目,支出决算为285.10万元,完成预算的100%。主要用于数字南宁地理空间公众平台建设、数字南宁地理空间政务平台建设及产品数据两项目支出。
9. 行政运行年初预算为666.59万元,支出决算为639.32万元,完成预算的95.91%。主要用于局机关履行国土资源行政管理职能发生的支出。
10. 一般行政管理事务年初预算为1629.57万元,支出决算为1,569.18万元,完成预算的96.29%。主要用于局机关在国土资源行政管理日常运行工作中发生的支出。
11. 土地资源调查年初无预算,该项目为追加调剂预算项目,支出决算为60.49万元,完成预算100%。主要用于南宁市2016年土地变更调查与遥感监测项目的支出。
12. 土地资源利用与保护年初无预算,该项目为追加调剂预算项目,支出决算为211.09万元,主要用于局机关办公设备购置开支、南宁市集体土地地上房屋不动产登记项目、南宁市区域建设用地节约集约利用评价更新项目等方面的支出。
13. 国土资源行业业务管理年初预算为55.00万元,支出决算为52.37万元,完成预算的95.22%。主要用于国土资源行业标准、规程、规范管理等方面的宣传及培训支出。
14. 国土整治年初预算为104.67万元,支出决算为224.91万元,完成年初预算的214.88%。预决算差异的原因是追加地质环境监测规划编制费、南宁市土地整治规划编制费等支出。主要用于土地整治检查方面的工作支出、地质环境监测规划编制费、南宁市土地整治规划编制费等支出。
15. 地质灾害防治年初预算为526.58万元,支出决算为572.61万元,完成年初预算的108.74%。主要用于地质灾害防治日常管理支出及南宁市地质灾害巡查、地质灾害气象预警预报项目、地质环境项目评审工作项目、地质环境监测规划编制费等支出。
16. 地质及矿产资源调查年初预算为321.88万元,支出决算为290.47万元,完成年初预算的90.24%。主要用于采矿权评估费、南宁市“一张图”基础数据整合项目、矿山储量年报及矿产资源储量监测报告编制费用支出。
17. 地质矿产资源利用与保护年初无预算,该项目为追加调剂预算项目,支出决算为61.71万元,完成预算的100%。主要用于矿产资源利用方案编制费、矿产督察等费用支出。
18. 其他国土资源事务支出为追加调剂预算项目,支出决算为160.44万元,预决算差异的原因主要是增加2016年市直机关绩效考评奖励金支出、国有建设使用权公开公告费。主要用于除行政运行、一般行政管理事务等支出外其他国土资源事务方面的支出。
19. 住房公积金年初预算为55.52万元,支出决算为74.23万元,完成年初预算的133.70%。差异的原因是住房公积金缴纳基数调增。主要用于按照国家政策规定缴纳的职工住房公积金支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出916.26万元,支出具体情况如下:
(一) 工资福利支出630.22万元,完成年初预算的94.45%。
1. 基本工资支出234.71万元,完成年初预算的94.45%;
2. 津贴补贴支出214.38万元,完成年初预算的94.45%;
3. 奖金支出19.22万元,完成年初预算的94.45%;
4. 其他社会保障缴费支出73.19万元,完成年初预算的94.45%;
5. 伙食补助费支出2.19万元,完成年初预算的94.45%;
6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出86.52万元,完成年初预算的94.45%。
(二) 商品和服务支出150.41万元,完成年初预算的94.31%。
1.办公费支出9.38万元,完成年初预算的99.29%;
2.印刷费2.46万元,完成年初预算的95.24%;
3.水费支出2.45万元,完成年初预算的100%;
4.电费支出9.45万元,完成年初预算的100%;
5.邮电费支出4.83万元,完成年初预算的100%;
6.差旅费支出26.80万元,完成年初预算的98.54%;
7.维修(护)费支出2.24万元,完成年初预算的100%;
8.会议费支出4.36万元,完成年初预算的71.17%;
9.培训费支出2.28万元,完成年初预算的85.90%;
10.公务接待费支出1.36万元,完成年初预算的68.07%;
11.工会经费支出9.25万元,完成年初预算的100%;
12.福利费支出5.03万元,完成年初预算的100%;
13.公务用车运行维护费4.92万元,完成年初预算的49.75%;
14.其他交通费用支出59.08万元,完成年初预算的100%;
15.其他商品和服务支出6.52万元,完成年初预算的82.52%。
(三)对个人和家庭的补助支出135.62万元,完成年初预算的147.77 %。差异的原因是退休费的增加及缴纳住房公积金增加。
1.退休费支出60.36万元,完成年初预算的171.62%;
2.生活补助支出0.90万元,完成年初预算的100%;
3.奖励金支出0.14万元,完成年初预算的77.78%;
4.住房公积金支出74.23万元,完成年初预算的133.70%。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
南宁市国土资源局机关2017年度政府性基金支出32,956.06万元,较2016年度决算数57,526.53万元减少24,570.47万元,下降42.71%。其中:基本支出0万元,项目支出32,956.06万元。
南宁市国土资源局机关2017年度政府性基金支出年初预算为54,186.05万元,支出决算为 32,956.06万元,完成年初预算的60.82%。
(一)城乡社区支出(类)年初预算为54,186.05万元,支出决算为32,956.06万元,完成年初预算的60.82%。主要用于征地和拆迁补偿支出、城市地价动态监测项目等支出。根据征地拆迁进度付款,2017年征地拆迁补偿款减少。
1. 征地和拆迁补偿年初预算为50,000.00万元,支出决算为28,923.51万元,完成年初预算的57.84%,差异的原因是征地拆迁进度付款,2017年征地拆迁补偿款减少。主要用于2017年局机关本级征地和拆迁补偿支出。
2. 土地出让业务年初预算为4,160.50万元,支出决算为4,007.55万元,完成年初预算的96.32%。主要用于南宁市城市地价动态监测项目、土地评估费等项目支出。
3. 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出年初预算为25.00万元,支出决算为25.00万元,完成年初预算的100%。主要用于南宁市耕地质量等级提升及占补平衡(旱改水)项目等项目支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.85万元;公务用车购置及运行费支出决算4.92万元;公务接待费支出决算1.36万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出1.85万元。全年使用财政拨款安排南宁市国土资源局机关出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支内容包括:境外培训费、国外城市间交通费、住宿费及其他费用等。
(二)公务用车购置及运行费支出4.92万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出4.92万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展地灾防治检查、土地矿山督查巡查等各项国土资源业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。自2016年2月公车改革后,2017年度南宁市国土资源局机关使用财政拨款的公务用车实际保有量为4辆,全年运行费支出4.92万元,平均每辆1.23万元。
(三)公务接待费支出1.36万元,国内公务接待批次19次,人次192人次,国(境)外公务接待批次0次,人次0人。其中:接待费用主要为与兄弟省、市相关单位业务交流及工作调研以及开展国土资源事务公务活动发生的接待支出。
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。
2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.12万元,与年初预算数15.05万元相比减少6.93万元,下降46.05%;与2016年决算数17.14万元相比减少9.02万元,同比下降52.63%。其中:
1. 因公出国(境)经费支出1.85万元,与年初预算数3.17万元相比减少1.32万元,下降41.64%,较2016年决算数6.85万元减少5.00万元,下降72.99%,支出减少的原因是该项支出减少。
2. 公务车购置及运行费支出4.92万元,较年初预算9.88万元减少4.96万元,下降4.96%;较2016年决算数7.67万元减少2.75万元,同比下降35.85%,减少的主要原因是:一是我局公务车改革后保留的公务车辆加强公务用车管理,采取公车集中管理制,各科室根据公务需求申请派车,极大的减少了公车出行次数。
3. 公务接待费支出1.36万元,较年初预算数2.00万元减少0.64万元,下降32%;较2016年决算数2.62万元减少1.26万元,同比下降48.09%,减少的原因主要是:一是严格贯彻执行中央和自治区公务接待规定,规范公务接待程序,严控接待规模、接待标准;二是加强公务接待管理, 严格按文件规定的接待标准在局食堂进行公务接待,且无公函不接待。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2017年本部门机关运行经费支出150.41万元,比2016年支出的94.90万元增加55.51万元,增长58.49 %。支出增加主要原因是追加2017年度在编人员伙食补助费。
(二)政府采购支出情况说明
根据市财政局批复的决算,2017年本部门政府采购支出总额1,098.83万元,其中:政府采购货物支出43.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,055.75万元。授予中小企业合同金额884.34万元,占政府采购支出总额的80.48%,其中:授予小微企业合同金额214.49万元,占政府采购支出总额的19.52%。
(三)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备5台(套),100万元以上专用设备2台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2017年,我局列入财政预算绩效考评项目分别为服务器机房计算机设备服务续保项目和全局网络互联线路租用项目。我局高度重视开展预算绩效项目管理工作,对上述两项目进行了绩效评价工作,具体评价如下:
1.服务器机房计算机设备服务续保项目。该项目涉及一般公共预算当年财政拨款212.56万元,占年初预算的0.37%, 2017年度完成了项目服务工作,确保了我局各类业务在局内,各城区分局及各二层单位等部门间正常稳定的运行,确保机房服务器等设备的持续运行,保障业务数据存储的安全性及稳定性,为办公业务系统的正常开展提供坚实基础,保障了我局持续稳定地为社会提供优质的服务工作。
2.全局网络互联线路租用项目,该项目涉及一般公共预算当年财政拨款214.56万元,占年初预算的0.37%,项目支出严格按照2017年批复的项目预算金额开支,并在2017年度内完成了项目服务工作,实现了区、市、县三级网络互连,连接各级国土部门,构成统一的国土资源信息管理运行体系,为各工作场所业务系统的稳定运行提供优秀的网络环境。
综上所述,以上两个项目绩效情况理想,考评结果各项指标均已达到项目申请时设定的绩效目标。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。