南宁市国土资源局
一、单位和人员的基本情况
(一)单位情况。
我局系统纳入财政预算拨款的单位有:(1)局机关;(2) 6个国土分局及其所属的29个国土所,即青秀分局、兴宁分局、西乡塘分局、江南分局、良庆分局、邕宁分局及各个分局所属的国土所,其中:分局是行政机关单位,乡镇国土所是委托城区分局管理的不单独核算的事业单位;(3)市国土资源执法监察支队(参公单位)、市人民政府征地拆迁办公室(参公单位)、市土地储备中心、市土地开垦整理中心和市国土资源档案馆等5个局属二层事业单位。
(二)人员情况。
1、局系统人员编制数418人,其中:行政编制67人,事业编制351人)。
2、2011年实有人数501人,其中:在职人员370人;退休90人。
2011年部门决算情况如下表:
收入支出决算总表 | ||||||||
编制单位:广西南宁市国土资源局(汇总) | 2011年度 | 金额单位:元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按经济分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | |||
一、财政拨款 | 1 | 129,584,396.03 | 一、一般公共服务 | 37 | 一、基本支出和项目支出 | 60 | 77,832,401.16 | |
其中:政府性基金 | 2 | 10,974,383.32 | 二、外交 | 38 | 工资福利支出 | 61 | 16,584,180.93 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防 | 39 | 商品和服务支出 | 62 | 45,090,031.15 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全 | 40 | 对个人和家庭的补助 | 63 | 5,672,385.83 | ||
其中:财政专户管理资金 | 5 | 五、教育 | 41 | 对企事业单位的补贴 | 64 | |||
四、经营收入 | 6 | 六、科学技术 | 42 | 赠与 | 65 | |||
五、附属单位缴款 | 7 | 七、文化体育与传媒 | 43 | 债务利息支出 | 66 | |||
六、其他收入 | 8 | 4,270,285.45 | 八、社会保障和就业 | 44 | 3,173,860.84 | 基本建设支出 | 67 | |
其中:本级横向财政拨款 | 9 | 3,275,290.00 | 九、医疗卫生 | 45 | 1,670,146.50 | 其他资本性支出 | 68 | 10,485,803.25 |
非本级财政拨款 | 10 | 625,206.39 | 十、节能环保 | 46 | 贷款转贷及产权参股 | 69 | ||
11 | 十一、城乡社区事务 | 47 | 10,974,383.32 | 其他支出 | 70 | |||
12 | 十二、农林水事务 | 48 | 二、上缴上级支出 | 71 | ||||
13 | 十三、交通运输 | 49 | 三、经营支出 | 72 | ||||
14 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 50 | 四、对附属单位补助支出 | 73 | ||||
15 | 十五、商业服务业等事务 | 51 | 74 | |||||
16 | 十六、金融监管等事务支出 | 52 | 75 | |||||
17 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 53 | 76 | |||||
18 | 十八、国土资源气象等事务 | 54 | 59,906,054.91 | 77 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 2,102,394.39 | 78 | ||||
20 | 二十、粮油物资管理事务 | 56 | 79 | |||||
21 | 二十一、储备事务支出 | 57 | 80 | |||||
22 | 二十二、国债还本付息支出 | 58 | 81 | |||||
23 | 二十三、其他支出 | 59 | 5,561.20 | 82 | ||||
本年收入合计 | 24 | 133,854,681.48 | 本年支出合计 | 83 | 77,832,401.16 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | |||||
上年结转和结余 | 26 | 23,419,479.85 | 交纳所得税 | 85 | ||||
基本支出结转和结余 | 27 | 17,500,678.08 | 提取职工福利基金 | 86 | ||||
其中:财政拨款结转和结余 | 28 | 284,482.91 | 转入事业基金 | 87 | ||||
项目支出结转和结余 | 29 | 5,918,801.77 | 其他 | 88 | ||||
其中:财政拨款结转和结余 | 30 | 52,779.82 | 年末结转和结余 | 89 | 79,441,760.17 | |||
经营结余 | 31 | 基本支出结转和结余 | 90 | 17,066,467.87 | ||||
32 | 其中:财政拨款结转和结余 | 91 | 103,955.46 | |||||
33 | 项目支出结转和结余 | 92 | 62,375,292.30 | |||||
34 | 其中:财政拨款结转和结余 | 93 | 55,142,063.82 | |||||
35 | 经营结余 | 94 | ||||||
合计 | 36 | 157,274,161.33 | 合计 | 95 | 157,274,161.33 |