目?? 录
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第一部分:部门概况?
一、原南宁市规划管理局及所属单位主要职责和2019年主要工作任务……………………………1
二、机构设置和部门预算单位构成 ……………………………………………………………………5
三、编制现状和人员构成 ………………………………………………………………………………7
第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2019年部门收支预算总体情况 ……………………………………………………………………7
二、2019年部门财政拨款收支预算情况……………………………………………………………… ?12
三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况…………………………………………………… 14
四、其他重要事项情况说明 ……………………………………………………………………………15
五、专业名词解释…………………………………………………………………………………………17
第三部分:附件
1、收支总体情况表………………………………………………………………………………………20
2、部门收入总体情况表…………………………………………………………………………………22
3、部门支出总体情况表…………………………………………………………………………………29
4、财政拨款收支总表……………………………………………………………………………………36
5、一般公共预算支出情况表……………………………………………………………………………38
6、一般公共预算基本支出情况表………………………………………………………………………44
7、一般公共预算政府支出经济分类情况表……………………………………………………………45
8、一般公共预算“三公”经费支出情况表……………………………………………………………47
9、政府性基金预算支出情况表…………………………………………………………………………48
10、政府购买服务预算表…………………………………………………………………………………50
11、项目支出预算绩效目标表……………………………………………………………………………54
原南宁市规划管理局部门预算已经市第十四届人大四次会议审议批准并由南财预〔2019〕40号文批复下达,现将原南宁市规划管理局部门预算公开如下:
第一部分:部门概况?
一、原南宁市规划管理局及所属单位主要职责和2019年主要工作任务?
(一)主要职责
(1)贯彻执行有关城乡规划、城市勘察测量、城市建设档案等的法律、法规、规章和政策;起草相关地方性法规、规章和规范性文件。
(2)承担城乡规划组织编制和审查报批的责任。统筹城乡规划,组织开展城市发展战略研究;组织编制城市远景规划、城市总体规划、市域城镇体系规划、近期建设规划、相关专项规划、控制性详细规划、重要地段修建性详细规划、重点地区城市设计、重点项目规划设计;审查报批市辖县县域镇村体系规划,县人民政府所在地镇、自治区人民政府确定的镇总体规划和镇域镇村体系规划;综合协调、平衡与城乡规划有关的专业规划。
(3)承担城市总体规划确定的规划区内城乡规划实施的责任。核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》、《临时建设规划许可证》;负责对建设工程是否符合规划条件予以核实。
(4)承担城市总体规划确定的规划区内土地出让、转让、收储、划拨以及使用性质改变等规划管理的责任。提出和出具建设用地或者建设工程的规划条件;办理土地使用性质改变、土地使用权转让的规划许可手续。
(5)承担城市总体规划确定的规划区内城市地下空间利用规划管理的责任。组织编制城市地下空间利用规划,并监督实施。
(6)负责城乡景观风貌、城市雕塑规划管理工作;会同文物等主管部门负责历史文化名城(镇、村)和传统街区的审查报批和监督管理工作。
(7)负责城市规划设计市场、城市勘察测量市场的监督管理工作;指导城市建设档案管理工作。
(8)监督检查城乡规划实施情况,查处城市总体规划确定的规划区内已取得规划许可手续但未按照许可内容进行建设的违法建设行为;负责对城区查处违法建设工作进行指导和监督检查;指导市辖县城乡规划管理工作。
(9)承担自治区首府规划建设管理委员会办公室的日常工作。
(10)承办市人民政府交办的其他事项。
(二)2019年主要工作任务
2019年,我局将进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,以时不我待的气魄、坚韧不拔的毅力、勇往直前的干劲,不忘初心、牢记使命,真抓实干、敢于争先,扎实做好规划管理各项工作。
(1)勇于担当,积极做好城市总规与国土空间规划编制衔接工作
根据自然资源部部署,预计将在2019年开始部署全国范围内五级国土空间规划编制工作,并在2年内完成审批。2019年,我局主动提高政治站位,积极与自然资源部及其他城市对接,掌握了解国土空间规划改革动向,做好新一轮城市总体规划与2019年即将开展的国土空间规划之间的衔接工作,为国土空间规划编制工作奠定基础。我局还将按2019年国土空间规划编制和宣传工作预算安排,以新一轮城市总体规划已完成的工作为基础,拟定好国土空间规划编制工作内容和编制计划,做好国土空间规划编制的招标、编制组织和宣传动员工作。
(2)积极争创全国城市设计试点先进典型
加快推进《南宁市总体城市设计》修编工作,积极、主动做好向住建部关于城市设计试点的工作汇报,了解城市试点工作最新要求并主动将相关落实情况上报住建部和市领导。加快推进《南宁市城市设计编制管理办法与导则》编制工作,争取尽快上报市政府请求批复。依据以上两个规划确定的原则及方向,同步开展《民族大道东延长线沿线城市设计》《南湖周边城市设计》《火车东站周边重点道路沿线城市设计》等城市设计招标及编制工作。
(3)中心城区实现单元式控规和城市设计全覆盖
全面完成控规修编三年攻坚计划,重点完善城市公共服务和市政基础设施配套工作,突出规划的全局性、科学性、前瞻性和权威性。
(4)进一步加快完善交通专项规划体系
2019年,我局将重点抓好并完成各类交通规划编制工作,进一步强化南宁区域中心枢纽城市地位和面向东盟桥头堡的作用,实现高效、协调、可持续发展的综合交通运输系统目标。一是组织编制《南宁市外围组团交通通道研究》,研究制定科学、合理、可行的规划研究方案,为指导下一阶段专项规划和工程建设提供参考依据。二是在已开展宏观模型编制的基础上继续对城市下层次的交通模型进行研究,计划用三年的时间完成城市主要区域的中观模型研究及建设,为各类规划编制、交通分析、交通政策制定、交通管理实施提供依据。三是结合新一轮南宁市空间规划的编制,同步开展南宁市规划区能源(油、电、气)专项规划研究工作,为空间规划的编制提供有力依据,有效支撑未来南宁市的发展。四是继续组织开展《南宁市停放车专项规划(修编)》的编制工作,为停车系统的规划、建设、管理等提供指导依据。
(5)深入开展水环境综合治理工作
尽快划定水系蓝绿线,完成污水厂选址和方案审查工作;做好涉及水环境综合整治项目的控规维护工作。完成内河流域治理方案的审查,完成区域污水管网改造工程审批。组织编制《南宁市规划区排水工程规划研究》,梳理近期黑臭水体、水环境治理工程项目和全市排水体系的关系,更好地适应南宁市的城市规划和发展,科学指导南宁市城市排水系统规划及建设,实行截污治污、实现雨污分流治理、提高城市排水防涝水平,落实海绵城市建设和黑臭水体治理相关要求, 提升水体生态保护、美化水城环境。
(6)深入开展“城市双修”工作
完成《南宁市城市修补总体规划》《南宁市生态修复总体规划》的采购工作,待采购完成后,将按照编制计划要求,积极推进相关规划编制工作。
(7)加快推进国家历史文化名城申报工作
进一步完善历史文化街区申报相关材料。加快推进《南宁市历史文化街区保护规划》《南宁市第二批历史建筑调研报告》《南宁市蒲庙老街历史文化街区城市设计及保留改造建筑概念方案设计、新建建筑概念方案设计》等历史文化项目的编制工作。深入挖掘历史文化资源,做好历史文化名城、历史文化街区等相关保护规划编制工作。
(8)进一步深化规划审批制度改革
一是深入开展优化提升营商环境大行动。结合自治区、南宁市的指导意见,将“政务信息共享互通”“一事通办”“354560”提速等具体措施落实到位。二是优化合并审批流程。研究出让用地项目建设工程规划许可证办理流程再造工作,压缩环节,缺项审批。在总平面图审定与建筑设计方案审批合并为一个流程的基础上,稳步推行建筑设计方案与建筑工程规划许可证办理流程整合工作,即将原来的总平面审定阶段、建筑设计方案审批阶段及建筑工程规划许可阶段的三个流程整合为建筑工程规划许可一个流程。三是大力推行“互联网+政务服务”。逐步试行、全面推广行政审批“网上报建”,建立报建、审批、监督电子一体化平台,实现网上申报、网上审查、网上监督。四是突出优化重点项目规划服务。作为工作新常态,定期组织召开重点项目推进会,召集项目业主和局内审批部门面对面座谈交流,共同研究解决存在的具体困难和问题,保障重点项目各个工作流程的顺利衔接和高效运转。
二、机构设置和部门预算单位构成
(一)机构设置
1.本级单位和内设机构
原南宁市规划管理局是市人民政府主管城市规划管理工作的部门,是全额拨款的行政单位,内设有办公室、法规监察科、行政审批办公室、城乡规划编制科、建设用地管理科、重点项目管理科、市政工程管理科、技术管理科、计划财务科、人事科共10个正科级职能科(室)。
2.所属单位
本预算包括南宁市城市建设档案馆、南宁市城市规划编制研究中心、原南宁市规划分局、南宁市规划信息技术中心、南宁市城市规划展示馆五个二层机构。
(1)南宁市城市建设档案馆隶属原南宁市规划管理局,为财政全额拨款的参公事业单位,内设办公室、指导科、管理科、声像室、编研室、管线科、信息科等7个科室。
(2)南宁市城市规划编制研究中心隶属原南宁市规划管理局,为正科级全额拨款的事业单位。
(3)原南宁市规划分局是全额拨款的行政单位,有兴宁、青秀、良庆、邕宁、西乡塘、江南、青秀山、五象新区、高新区、经济开发区、龙象谷十一个分局,为原南宁市规划管理局的派出机构。
(4)南宁市规划信息技术中心隶属原南宁市规划管理局,为正科级自收自支事业单位。
(5)南宁市城市规划展示馆隶属原南宁市规划管理局,为正科级全额拨款的事业单位。
??? (二)部门预算单位构成
1.509???????? 原南宁市规划管理局
2.509001????? 原南宁市规划管理局本级
3.509002????? 南宁市城市建设档案馆
4.509003????? 南宁市城市规划编制研究中心
5.509004????? 原南宁市规划分局
6.509005????? 南宁市规划信息技术中心
7.509007????? 南宁市城市规划展示馆
三、编制现状和人员构成
(一)编制现状
2019年总编制人数196人,其中:机关行政编制100人,事业编制79人,工勤编制17人。
(二)人员构成
2019年实有人数211人,其中:在职人员160人,退休人员51人。 ???
第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明?
一、2019年部门收支预算总体情况?
(一)2019年部门收入预算总体情况
2019年收入总预算12,437.39万元,同比减少377.36万元,减少2.95%。
公共财政预算拨款4,412.89万元,同比增加790.52万元,增加21.83%。其中:经费拨款4,412.89万元,同比增加790.52万元,增加21.83%,收入增加的主要原因是根据南人社发﹝2018﹞77号文,调增机关事业单位人员工资,我局根据《南宁市财政局关于编制南宁市本级2019~2021年部门中期财政规划和2019年部门预算的通知》(南财预﹝2018﹞274号)文件要求,将绩效考评奖金纳入2019年部门预算。政府性基金拨款8,024.5万元,同比减少1,167.88万元,减少12.71%,支出减少的主要原因是我局根据《南宁市财政局关于编制南宁市本级2019~2021年部门中期财政规划和2019年部门预算的通知》(南财预﹝2018﹞274号)文件要求压缩项目预算。
(二)2019年部门支出预算总体情况
1. 2019年支出总预算12,437.39万元,基本支出2,864.22万元,占支出总预算的23.03%,同比增加622.4万元,增加27.77%;项目支出9,573.17万元,占支出总预算的76.97%,同比减少999.77万元,减少9.46%。
按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)社会保障和就业352.6万元,占支出总预算的2.83%,同比增加66.62万元,增加23.3%,支出增加的主要原因是将退休人员生活补助纳入2019年部门预算。
(2)医疗卫生与计划生育247.32万元,占支出总预算的1.99%,同比增加42.76万元,增加20.9%,支出增加的主要原因是工资增长和绩效考评奖金纳入社会保障缴费基数。
(3)城乡社区事务11,649.81万元,占支出总预算的93.67%,同比减少509.35万元,减少4.19%,支出减少的主要原因是我局根据《南宁市财政局关于编制南宁市本级2019~2021年部门中期财政规划和2019年部门预算的通知》(南财预﹝2018﹞274号)文件要求压缩项目预算。
(4)住房保障支出187.66万元,占支出总预算的1.51%,同比增加22.6万元,增加13.69%,支出增加的主要原因是工资增长。
2. 2019年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
(1)基本支出预算2,864.22万元,占支出总预算的23.03%,同比增加622.4万元,增长27.76%,支出增加的主要原因是根据南人社发﹝2018﹞77号文,调增机关事业单位人员工资,我局根据《南宁市财政局关于编制南宁市本级2019~2021年部门中期财政规划和2019年部门预算的通知》(南财预﹝2018﹞274号)文件要求,将绩效考评奖金纳入2019年部门预算。???
①工资福利支出预算2,378.21万元,占基本支出预算的83.03%,同比增加564.8万元,增长31.15%,支出增加的主要原因是根据南人社发﹝2018﹞77号文,调增机关事业单位人员工资,我局根据《南宁市财政局关于编制南宁市本级2019~2021年部门中期财政规划和2019年部门预算的通知》(南财预﹝2018﹞274号)文件要求,将绩效考评奖金纳入2019年部门预算。
②商品和服务支出预算436.4万元,占基本支出预算的15.24%,同比增加15.33万元,增长3.64%,支出增加的主要原因是根据《南宁市财政局关于下达南宁市本级2019年部门预算基本支出综合预算定额标准的通知》(南财预〔2018〕275号)定额增长所致。
③对个人和家庭的补助支出预算49.61万元,占基本支出预算的1.73%,同比增加42.28万元,增长576.64%,增加的主要原因是根据市财政局要求,将在职人员通讯补贴、退休人员生活补助费用纳入2019年部门预算。
(2)项目支出预算9,573.17万元,占支出总预算的76.97%,同比减少999.77万元,减少9.46%,支出减少的主要原因是我局根据《南宁市财政局关于编制南宁市本级2019~2021年部门中期财政规划和2019年部门预算的通知》(南财预﹝2018﹞274号)文件要求压缩项目预算
①工资福利支出预算10.11万元,占项目支出预算的0.11%,同比减少39.9万元,减少79.79%,支出减少的主要原因是南宁市城市规划编制研究中心、南宁市规划信息技术中心、南宁市城市规划展示馆绩效工资增量不纳入2019年部门预算。
②商品和服务支出预算9,086.12万元,占项目支出预算的94.91%,同比减少792.31万元,减少8.02%,支出减少的主要原因是我局根据《南宁市财政局关于编制南宁市本级2019~2021年部门中期财政规划和2019年部门预算的通知》(南财预﹝2018﹞274号)文件要求压缩项目预算。
③其他资本性支出预算476.94万元,占项目支出预算的4.98%,同比减少167.56万元,减少26%,支出减少的主要原因是我局根据《南宁市财政局关于编制南宁市本级2019~2021年部门中期财政规划和2019年部门预算的通知》(南财预﹝2018﹞274号)文件要求压缩项目预算。
(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明
2019年部门收入预算12,437.39万元,比2018年预算12,814.75万元减少377.36万元,同比下降2.95%,收入预算减少的主要原因是我局根据《南宁市财政局关于编制南宁市本级2019~2021年部门中期财政规划和2019年部门预算的通知》(南财预﹝2018﹞274号)文件要求压缩项目预算。其中:一般公共预算收入预算4,412.89万元,比2018年预算3,622.37万元增加790.52万元,同比增长21.83%。收入预算增加的主要原因是根据南人社发﹝2018﹞77号文,调增机关事业单位人员工资,我局根据《南宁市财政局关于编制南宁市本级2019~2021年部门中期财政规划和2019年部门预算的通知》(南财预﹝2018﹞274号)文件要求,将绩效考评奖金纳入2019年部门预算;政府性基金预算收入预算8,024.5万元,同比减少1,167.88万元,减少12.71%,收入减少的主要原因是我局根据《南宁市财政局关于编制南宁市本级2019~2021年部门中期财政规划和2019年部门预算的通知》(南财预﹝2018﹞274号)文件要求压缩项目预算。
2019年部门支出预算12,437.39万元,比2018年预算12,814.75万元减少377.36万元,同比下降2.95%,支出预算减少的主要原因是我局根据《南宁市财政局关于编制南宁市本级2019~2021年部门中期财政规划和2019年部门预算的通知》(南财预﹝2018﹞274号)文件要求压缩项目预算。其中:一般公共预算收入预算4,412.89万元,比2018年预算3,622.37万元增加790.52万元,同比增长21.83%。收入预算增加的主要原因是根据南人社发﹝2018﹞77号文,调增机关事业单位人员工资,我局根据《南宁市财政局关于编制南宁市本级2019~2021年部门中期财政规划和2019年部门预算的通知》(南财预﹝2018﹞274号)文件要求,将绩效考评奖金纳入2019年部门预算;政府性基金预算收入预算8,024.5万元,同比减少1,167.88万元,减少12.71%,收入减少的主要原因是我局根据《南宁市财政局关于编制南宁市本级2019~2021年部门中期财政规划和2019年部门预算的通知》(南财预﹝2018﹞274号)文件要求压缩项目预算。
二、2019年部门财政拨款收支预算情况
(一)2019年部门财政拨款收入预算情况
2019年部门财政拨款收入预算12,437.39万元,其中:一般公共预算收入预算4,412.89万元,政府性基金预算收入预算8,024.5万元,本部门无国有资本经营预算收入预算。
(二)2019年部门财政拨款支出预算情况
2019年部门财政拨款支出预算12,437.39万元,其中:一般公共预算收入预算4,412.89万元,政府性基金预算收入预算8,024.5万元,本部门无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下:
1.一般公共预算支出预算
(1)社会保障和就业支出352.6万元。
①社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休预算数为31.25万元,主要用于:改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助和退休人员生活补助。
②社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休预算数为0.58万元,主要用于:改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。
③社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为309.23万元,主要用于:支付单位人员养老保险。
④社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出预算数为11.53万元,主要用于:支付信息中心人员职业年金。
(2)医疗卫生与计划生育支出247.32万元。
①医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗预算数为104.84万元,主要用于:支付行政编制人员基本医疗保险费。
②医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗预算数为18.85万元,主要用于:支付事业编制人员基本医疗保险费。
③医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助预算数为121.75万元,主要用于:支付机关事业单位人员公务员医疗补助。
④医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出预算数为1.88万元,主要用于:支付机关事业单位人员大额医疗费用统筹。
(3)城乡社区支出3,625.3万元。
城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理预算数为3,625.3万元,主要用于:城乡规划与管理支出。
(4)住房保障支出187.66万元。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金187.66万元,主要用于:支付机关事业单位人员住房公积金。
2.政府性基金预算支出预算
城乡社区支出-城市基础设施配套费用及对应专项债务收入安排的支出-其他城市基础设施配套费安排的支出预算数为8,024.5万元,主要用于:2018年城乡规划编制与信息化建设。
3.国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况
(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算11.7万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算7.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算4.2万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源均为一般公共预算11.7万元。
(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2019年一般公共预算“三公”经费支出预算11.7万元,同比减少9.55万元,同比减少44.95%。其中:
1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,与2018年持平。
2.公务接待费2019年预算7.5万元,与2018年持平。主要用于:日常公务接待。
3.公务用车购置费2019年预算0万元, 与2018年持平。
4.公务用车运行维护费2019年预算4.2万元,比2018年减少9.55万元,同比减少69.46%。主要用于:公务用车日常运行维护费用。
四、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
2019年本部门机关运行经费预算436.4万元,比2018年预算增加15.33万元,增加3.64%,增加的原因主要是:根据《南宁市财政局关于下达南宁市本级2019年部门预算基本支出综合预算定额标准的通知》(南财预〔2018〕275号)定额增长所致。
(二)政府采购情况
2019年政府采购预算5,476.02万元,同比增加249.51万元,增加4.78%,增加的主要原因是2019年政府采购项目增多。其中,货物项目采购预算213.64万元,占政府采购预算的3.9%;工程项目采购预算58.4万元,占政府采购预算1 %;服务项目采购预算5,203.98万元,占政府采购预算的95%。
(三)政府购买服务情况
2019年纳入政府购买服务预算管理的项目6个,涉及金额1,677.1万元,其中:律师顾问费预算金额9.5万元,主要购买行政行为和重大行政决策进行法律咨询服务;南宁市交通年度报告预算金额37.6万元,主要购买政府组织的行业发展数据普查、统计、分析服务;南宁市规划技术审查服务金额1,200万元,主要购买总平规划方案和工程规划方案技术审查服务;控规校核数据、规划核实数据及日常审批数据三库更新维护180万元,主要购买数据处理与更新服务;规划绘图辅助服务200万元,主要购买数据处理与更新服务;局计算机软硬件服务费50万元,主要用于信息系统及信息平台建设、升级、运营和维护服务。
(四)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,本部门资产合计3,053.60万元,其中:流动资产合计1,364.51万元,固定资产原值4,323.27万元,累计折旧2,717.58万元,无形资产原值93.4万元,累计摊销9.99万元。固定资产主要有:①房屋、建筑物424.81万元(原值,下同);②交通运输工具29.8万元,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆;③单位价值50万元以上大型设备0万元;④其他固定资产3,868.66万元,其中:通用类设备3,433.07元,陈列品、模型14.72万元,专用设备63.09万元,办公家具类设备357.78万元。无形资产主要有:计算机软件类93.4万元。
(五)预算绩效管理情况
2019年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额2,408.5万元,其中:政府性基金预算支出2,408.5万元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下:
??? 1.南宁市规划技术审查服务1,200万元,资金来源为政府性基金收入安排的资金。
2.南宁市国土空间规划708.5万元,资金来源为政府性基金收入安排的资金。
3.村庄规划编制奖励500万元,为经常性项目,资金来源为政府性基金收入安排的资金。
五、专业名词解释
一、财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“事业单位收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入南宁市财政预算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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附件:
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算政府支出经济分类情况表
8.一般公共预算“三公”经费支出情况表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 政府购买服务预算表
11. 项目支出预算绩效目标表
?
?
南宁市自然资源局
2019年3月8日
附件1:部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位:万元
收?????? ?????入 |
支????????????????? ? 出 | ||||
项??????????????????? ?目 |
2019年预算数 |
项??目(按支出功能科目分类) |
2019年预算数 |
项目(按部门预算经济科目分类) |
2019年预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
4,412.89 |
???一、一般公共服务支出 |
一、基本支出 |
2,864.22 | |
??? 1.经费拨款 |
4,412.89 |
???二、外交支出 |
??? 1.工资福利支出 |
2,378.21 | |
??? 2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
???三、国防支出 |
??? 2.商品和服务支出 |
436.40 | ||
????? (1)专项收入安排的资金 |
???四、公共安全支出 |
??? 3.对个人和家庭的补助 |
49.61 | ||
????? (2)行政事业性收费收入安排的资金 |
???五、教育支出 |
二、项目支出 |
9,573.17 | ||
????? (3)罚没收入安排的资金 |
???六、科学技术支出 |
??? 1.工资福利支出 |
10.11 | ||
????? (4)国有资本经营收入安排的资金 |
???七、文化旅游体育与传媒支出 |
??? 2.商品和服务支出 |
9,086.12 | ||
????? (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 |
???八、社会保障和就业支出 |
352.60 |
??? 3.对个人和家庭的补助 |
||
????? (6)捐赠收入安排的资金 |
???九、社会保险基金支出 |
??? 4.债务利息及费用支出 |
|||
????? (7)政府住房基金收入安排的资金 |
???十、卫生健康支出 |
247.32 |
??? 5.资本性支出(基本建设) |
||
????? (8)其他收入安排的资金 |
???十一、节能环保支出 |
??? 6.资本性支出 |
476.94 | ||
二、政府性基金收入 |
8,024.50 |
???十二、城乡社区支出 |
11,649.81 |
??? 7.对企业补助(基本建设) |
|
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
???十三、农林水支出 |
??? 8.对企业补助 |
|||
???? 1.国有资本经营收入安排的资金 |
???十四、交通运输支出 |
??? 9.对社会保障基金补助 |
|||
???? 2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 |
???十五、资源探勘信息等支出 |
??? 10.其他支出 |
|||
???? 3.教育收费收入安排的资金 |
???十六、商业服务业等支出 |
三、上年结转安排的支出 |
|||
???? 4.其他收入安排的资金 |
???十七、金融支出 |
??? 1.基本支出 |
|||
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
???十八、援助其他地区支出 |
??? 2.项目支出 |
|||
???? 1.事业收入安排的资金 |
???十九、自然资源海洋气象等支出 |
||||
???? 2.经营收入安排的资金 |
???二十、住房保障支出 |
187.66 |
|||
???? 3.其他收入安排的资金 |
???二十一、粮油物资储备支出 |
||||
???二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||||
???二十三、国有资本经营预算支出 |
|||||
???二十四、预备费 |
|||||
???二十五、其他支出 |
|||||
???二十六、转移性支出 |
|||||
???二十七、债务还本支出 |
|||||
???二十八、债务付息支出 |
|||||
???二十九、债务发行费用支出 |
|||||
本?年?收?入?合?计 |
12,437.39 |
本?年?支?出?合?计 |
12,437.39 |
本?年?支?出?合?计 |
12,437.39 |
五、上年结余收入 |
???二十九、结转下年 |
四、结转下年 |
|||
???? 1.一般公共预算拨款结转 |
??? 1.基本支出 |
||||
?????? (1)经费拨款结转 |
??? 2.项目支出 |
||||
?????? (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转 |
|||||
???? 2.政府性基金结转 |
|||||
???? 3.纳入财政专户管理的收入结转 |
|||||
???? 4.未纳入财政专户管理的收入结转 |
|||||
???? 5.其他资金结转 |
|||||
收?????入?????总?????计 |
12,437.39 |
支 出 总 计 |
12,437.39 |
支 出 总 计 |
12,437.39 |
附件2:部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位:万元
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目)名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 合计 | 国有资本经营收入安排的资金 | 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 教育收费收入安排的资金 | 其他收入安排的资金 | 合计 | 事业收入安排的资金 | 经营收入安排的额资金 | 其他收入安排的资金 | ||||||||||||
小计 | 专项收入安排的资金 | 行政事业性收费收入安排的资金 | 罚没收入安排的资金 | 国有资本经营收入安排的资金 | 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 捐赠收入安排的资金 | 政府住房基金收入安排的资金 | 其他收入安排的资金 | ||||||||||||||||||
合计 | 12,437.39 | 4,412.89 | 4,412.89 | 8,024.50 | ||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 352.6 | 352.6 | 352.6 | ||||||||||||||||||||||
5 | 行政事业单位离退休 | 352.6 | 352.6 | 352.6 | ||||||||||||||||||||||
1 | 归口管理的行政单位离退休 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | ||||||||||||||||||||||
2 | 事业单位离退休 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | ||||||||||||||||||||||
5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 309.23 | 309.23 | 309.23 | ||||||||||||||||||||||
6 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | ||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 247.32 | 247.32 | 247.32 | ||||||||||||||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 247.32 | 247.32 | 247.32 | ||||||||||||||||||||||
1 | 行政单位医疗 | 104.84 | 104.84 | 104.84 | ||||||||||||||||||||||
2 | 事业单位医疗 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | ||||||||||||||||||||||
3 | 公务员医疗补助 | 121.75 | 121.75 | 121.75 | ||||||||||||||||||||||
99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | ||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 11,649.81 | 3,625.30 | 3,625.30 | 8,024.50 | |||||||||||||||||||||
2 | 城乡社区规划与管理 | 3,625.30 | 3,625.30 | 3,625.30 | ||||||||||||||||||||||
1 | 城乡社区规划与管理 | 3,625.30 | 3,625.30 | 3,625.30 | ||||||||||||||||||||||
13 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 8,024.50 | 8,024.50 | |||||||||||||||||||||||
99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 8,024.50 | 8,024.50 | |||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 187.66 | 187.66 | 187.66 | ||||||||||||||||||||||
2 | 住房改革支出 | 187.66 | 187.66 | 187.66 | ||||||||||||||||||||||
1 | 住房公积金 | 187.66 | 187.66 | 187.66 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 12,437.39 | 4,412.89 | 4,412.89 | 8,024.50 | ||||||||||||||||||||||
509 | 原南宁市规划管理局 | 12,437.39 | 4,412.89 | 4,412.89 | 8,024.50 | |||||||||||||||||||||
509001 | 原南宁市规划管理局机关 | 8,971.67 | 1,442.56 | 1,442.56 | 7,529.10 | |||||||||||||||||||||
208 | 5 | 1 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | ||||||||||||||||||||
208 | 5 | 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.3 | 134.3 | 134.3 | ||||||||||||||||||||
210 | 11 | 1 | 行政单位医疗 | 53.72 | 53.72 | 53.72 | ||||||||||||||||||||
210 | 11 | 3 | 公务员医疗补助 | 53.21 | 53.21 | 53.21 | ||||||||||||||||||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | ||||||||||||||||||||
212 | 2 | 1 | 城乡社区规划与管理 | 1,108.14 | 1,108.14 | 1,108.14 | ||||||||||||||||||||
212 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 7,529.10 | 7,529.10 | |||||||||||||||||||||
221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 81.66 | 81.66 | 81.66 | ||||||||||||||||||||
509002 | 南宁市城市建设档案馆 | 1,296.61 | 1,296.61 | 1,296.61 | ||||||||||||||||||||||
208 | 5 | 1 | 归口管理的行政单位离退休 | 14.93 | 14.93 | 14.93 | ||||||||||||||||||||
208 | 5 | 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | ||||||||||||||||||||
210 | 11 | 1 | 行政单位医疗 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | ||||||||||||||||||||
210 | 11 | 3 | 公务员医疗补助 | 27.13 | 27.13 | 27.13 | ||||||||||||||||||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | ||||||||||||||||||||
212 | 2 | 1 | 城乡社区规划与管理 | 1,146.07 | 1,146.07 | 1,146.07 | ||||||||||||||||||||
221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 33.15 | 33.15 | 33.15 | ||||||||||||||||||||
509003 | 南宁市城市规划编制研究中心 | 267.51 | 112.11 | 112.11 | 155.4 | |||||||||||||||||||||
208 | 5 | 2 | 事业单位离退休 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | ||||||||||||||||||||
208 | 5 | 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | ||||||||||||||||||||
210 | 11 | 2 | 事业单位医疗 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | ||||||||||||||||||||
210 | 11 | 3 | 公务员医疗补助 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | ||||||||||||||||||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||||||||||||
212 | 2 | 1 | 城乡社区规划与管理 | 84.14 | 84.14 | 84.14 | ||||||||||||||||||||
212 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 155.4 | 155.4 | |||||||||||||||||||||
221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | ||||||||||||||||||||
509004 | 原南宁市规划分局 | 737.57 | 737.57 | 737.57 | ||||||||||||||||||||||
208 | 5 | 1 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | ||||||||||||||||||||
208 | 5 | 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | ||||||||||||||||||||
210 | 11 | 1 | 行政单位医疗 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | ||||||||||||||||||||
210 | 11 | 3 | 公务员医疗补助 | 27.86 | 27.86 | 27.86 | ||||||||||||||||||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
212 | 2 | 1 | 城乡社区规划与管理 | 555.17 | 555.17 | 555.17 | ||||||||||||||||||||
221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 44.58 | 44.58 | 44.58 | ||||||||||||||||||||
509005 | 南宁市规划信息技术中心 | 671.23 | 331.23 | 331.23 | 340 | |||||||||||||||||||||
208 | 5 | 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.83 | 28.83 | 28.83 | ||||||||||||||||||||
208 | 5 | 6 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | ||||||||||||||||||||
210 | 11 | 2 | 事业单位医疗 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | ||||||||||||||||||||
210 | 11 | 3 | 公务员医疗补助 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | ||||||||||||||||||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||||||||||||||||||||
212 | 2 | 1 | 城乡社区规划与管理 | 253.9 | 253.9 | 253.9 | ||||||||||||||||||||
212 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 340 | 340 | |||||||||||||||||||||
221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | ||||||||||||||||||||
509007 | 南宁市城市规划展示馆 | 492.81 | 492.81 | 492.81 | ||||||||||||||||||||||
208 | 5 | 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | ||||||||||||||||||||
210 | 11 | 2 | 事业单位医疗 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | ||||||||||||||||||||
210 | 11 | 3 | 公务员医疗补助 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||||||||||||||||||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
212 | 2 | 1 | 城乡社区规划与管理 | 477.88 | 477.88 | 477.88 | ||||||||||||||||||||
221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 3.97 | 3.97 | 3.97 |
?
附件3:部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位:万元
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目)名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
合计 | 12,437.39 | 2,864.22 | 2,378.21 | 436.4 | 49.61 | 9,573.17 | 10.11 | 9,086.12 | 476.94 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 352.6 | 352.6 | 320.77 | 31.83 | |||||||||||||||
5 | 行政事业单位离退休 | 352.6 | 352.6 | 320.77 | 31.83 | |||||||||||||||
1 | 归口管理的行政单位离退休 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | ||||||||||||||||
2 | 事业单位离退休 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | ||||||||||||||||
5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 309.23 | 309.23 | 309.23 | ||||||||||||||||
6 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | ||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 247.32 | 247.32 | 247.32 | ||||||||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 247.32 | 247.32 | 247.32 | ||||||||||||||||
1 | 行政单位医疗 | 104.84 | 104.84 | 104.84 | ||||||||||||||||
2 | 事业单位医疗 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | ||||||||||||||||
3 | 公务员医疗补助 | 121.75 | 121.75 | 121.75 | ||||||||||||||||
99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | ||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 11,649.81 | 2,076.63 | 1,622.46 | 436.4 | 17.78 | 9,573.17 | 10.11 | 9,086.12 | 476.94 | ||||||||||
2 | 城乡社区规划与管理 | 3,625.30 | 2,076.63 | 1,622.46 | 436.4 | 17.78 | 1,548.67 | 10.11 | 1,291.62 | 246.94 | ||||||||||
1 | 城乡社区规划与管理 | 3,625.30 | 2,076.63 | 1,622.46 | 436.4 | 17.78 | 1,548.67 | 10.11 | 1,291.62 | 246.94 | ||||||||||
13 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 8,024.50 | 8,024.50 | 7,794.50 | 230 | |||||||||||||||
99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 8,024.50 | 8,024.50 | 7,794.50 | 230 | |||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 187.66 | 187.66 | 187.66 | ||||||||||||||||
2 | 住房改革支出 | 187.66 | 187.66 | 187.66 | ||||||||||||||||
1 | 住房公积金 | 187.66 | 187.66 | 187.66 | ||||||||||||||||
合计 | 12,437.39 | 2,864.22 | 2,378.21 | 436.4 | 49.61 | 9,573.17 | 10.11 | 9,086.12 | 476.94 | |||||||||||
509 | 原南宁市规划管理局 | 12,437.39 | 2,864.22 | 2,378.21 | 436.4 | 49.61 | 9,573.17 | 10.11 | 9,086.12 | 476.94 | ||||||||||
509001 | 原南宁市规划管理局机关 | 8,971.67 | 1,183.09 | 979.09 | 182.42 | 21.58 | 7,788.58 | 7,771.64 | 16.94 | |||||||||||
208 | 5 | 1 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | ||||||||||||||
5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.3 | 134.3 | 134.3 | ||||||||||||||||
210 | 11 | 1 | 行政单位医疗 | 53.72 | 53.72 | 53.72 | ||||||||||||||
3 | 公务员医疗补助 | 53.21 | 53.21 | 53.21 | ||||||||||||||||
99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | ||||||||||||||||
212 | 2 | 1 | 城乡社区规划与管理 | 1,108.14 | 848.66 | 655.44 | 182.42 | 10.81 | 259.47 | 242.53 | 16.94 | |||||||||
13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 7,529.10 | 7,529.10 | 7,529.10 | |||||||||||||||
221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 81.66 | 81.66 | 81.66 | ||||||||||||||
509002 | 南宁市城市建设档案馆 | 1,296.61 | 598.03 | 498.83 | 84.27 | 14.93 | 698.58 | 545.38 | 153.2 | |||||||||||
208 | 5 | 1 | 归口管理的行政单位离退休 | 14.93 | 14.93 | 14.93 | ||||||||||||||
208 | 5 | 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | ||||||||||||||
210 | 11 | 1 | 行政单位医疗 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | ||||||||||||||
3 | 公务员医疗补助 | 27.13 | 27.13 | 27.13 | ||||||||||||||||
99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | ||||||||||||||||
212 | 2 | 1 | 城乡社区规划与管理 | 1,146.07 | 447.49 | 363.22 | 84.27 | 698.58 | 545.38 | 153.2 | ||||||||||
221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 33.15 | 33.15 | 33.15 | ||||||||||||||
509003 | 南宁市城市规划编制研究中心 | 267.51 | 112.11 | 89.52 | 21.77 | 0.82 | 155.4 | 155.4 | ||||||||||||
208 | 5 | 2 | 事业单位离退休 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | ||||||||||||||
5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | ||||||||||||||||
210 | 11 | 2 | 事业单位医疗 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | ||||||||||||||
3 | 公务员医疗补助 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | ||||||||||||||||
99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||||||||
212 | 2 | 1 | 城乡社区规划与管理 | 84.14 | 84.14 | 62.13 | 21.77 | 0.24 | ||||||||||||
13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 155.4 | 155.4 | 155.4 | |||||||||||||||
221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | ||||||||||||||
509004 | 原南宁市规划分局 | 737.57 | 641.55 | 530.04 | 99.99 | 11.52 | 96.03 | 86.63 | 9.4 | |||||||||||
208 | 5 | 1 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | ||||||||||||||
5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | ||||||||||||||||
210 | 11 | 1 | 行政单位医疗 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | ||||||||||||||
3 | 公务员医疗补助 | 27.86 | 27.86 | 27.86 | ||||||||||||||||
99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||
212 | 2 | 1 | 城乡社区规划与管理 | 555.17 | 459.14 | 353.18 | 99.99 | 5.97 | 96.03 | 86.63 | 9.4 | |||||||||
221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 44.58 | 44.58 | 44.58 | ||||||||||||||
509005 | 南宁市规划信息技术中心 | 671.23 | 265.15 | 230.63 | 33.84 | 0.68 | 406.08 | 171.58 | 234.5 | |||||||||||
208 | 5 | 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.83 | 28.83 | 28.83 | ||||||||||||||
6 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | ||||||||||||||||
210 | 11 | 2 | 事业单位医疗 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | ||||||||||||||
3 | 公务员医疗补助 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | ||||||||||||||||
99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||||||||||||||||
212 | 2 | 1 | 城乡社区规划与管理 | 253.9 | 187.83 | 153.31 | 33.84 | 0.68 | 66.08 | 61.58 | 4.5 | |||||||||
13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 340 | 340 | 110 | 230 | ||||||||||||||
221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | ||||||||||||||
509007 | 南宁市城市规划展示馆 | 492.81 | 64.29 | 50.09 | 14.12 | 0.08 | 428.51 | 10.11 | 355.5 | 62.9 | ||||||||||
208 | 5 | 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | ||||||||||||||
210 | 11 | 2 | 事业单位医疗 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | ||||||||||||||
3 | 公务员医疗补助 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||||||||||||||||
99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||||||||
212 | 2 | 1 | 城乡社区规划与管理 | 477.88 | 49.37 | 35.17 | 14.12 | 0.08 | 428.51 | 10.11 | 355.5 | 62.9 | ||||||||
221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 3.97 | 3.97 | 3.97 |
?
附件4:财政拨款收支总表
财政拨款收支总表
单位:万元
收入 |
支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、本年收入 |
12,437.39 |
一、一般公共服务支出 |
||||
?? 1.一般公共预算拨款 |
4,412.89 |
二、外交支出 |
||||
?? 2.政府性基金预算拨款 |
8,024.50 |
三、国防支出 |
||||
?? 3.国有资本经营预算拨款 |
四、公共安全支出 |
|||||
五、教育支出 |
||||||
二、上年结转 |
六、科学技术支出 |
|||||
?? 1.一般公共预算拨款结转 |
七、文化体育与传媒支出 |
|||||
?? 2.政府性基金预算拨款结转 |
八、社会保障和就业 |
352.6 |
352.6 |
|||
?? 3.国有资本经营预算拨款 |
九、社会保险基金支出 |
|||||
十、医疗卫生与计划生育支出 |
247.32 |
247.32 |
||||
十一、节能环保支出 |
||||||
十二、城乡社区支出 |
11,649.81 |
3,625.30 |
8,024.50 |
|||
十三、农林水支出 |
||||||
十四、交通运输支出 |
||||||
十五、资源探勘信息等支出 |
||||||
十六、商业服务业等支出 |
||||||
十七、金融支出 |
||||||
十八、援助其他地区支出 |
||||||
十九、国土海洋气象等支出 |
||||||
二十、住房保障支出 |
187.66 |
187.66 |
||||
二十一、粮油物资储备支出 |
||||||
二十二、其他支出 |
||||||
二十三、转移性支出 |
||||||
二十四、债务还本支出 |
||||||
二十五、债务付息支出 |
||||||
二十六、债务发行费用支出 |
||||||
收入合计 |
12,437.39 |
支出合计 |
12,437.39 |
4,412.89 |
8,024.50 |
附件5:一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位:万元
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目)名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
合计 | 4,412.89 | 2,864.22 | 2,378.21 | 436.4 | 49.61 | 1,548.67 | 10.11 | 1,291.62 | 246.94 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 352.6 | 352.6 | 320.77 | 31.83 | |||||||||||||||
5 | 行政事业单位离退休 | 352.6 | 352.6 | 320.77 | 31.83 | |||||||||||||||
1 | 归口管理的行政单位离退休 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | ||||||||||||||||
2 | 事业单位离退休 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | ||||||||||||||||
5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 309.23 | 309.23 | 309.23 | ||||||||||||||||
6 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | ||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 247.32 | 247.32 | 247.32 | ||||||||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 247.32 | 247.32 | 247.32 | ||||||||||||||||
1 | 行政单位医疗 | 104.84 | 104.84 | 104.84 | ||||||||||||||||
2 | 事业单位医疗 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | ||||||||||||||||
3 | 公务员医疗补助 | 121.75 | 121.75 | 121.75 | ||||||||||||||||
99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | ||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 3,625.30 | 2,076.63 | 1,622.46 | 436.4 | 17.78 | 1,548.67 | 10.11 | 1,291.62 | 246.94 | ||||||||||
2 | 城乡社区规划与管理 | 3,625.30 | 2,076.63 | 1,622.46 | 436.4 | 17.78 | 1,548.67 | 10.11 | 1,291.62 | 246.94 | ||||||||||
1 | 城乡社区规划与管理 | 3,625.30 | 2,076.63 | 1,622.46 | 436.4 | 17.78 | 1,548.67 | 10.11 | 1,291.62 | 246.94 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 187.66 | 187.66 | 187.66 | ||||||||||||||||
2 | 住房改革支出 | 187.66 | 187.66 | 187.66 | ||||||||||||||||
1 | 住房公积金 | 187.66 | 187.66 | 187.66 | ||||||||||||||||
合计 | 4,412.89 | 2,864.22 | 2,378.21 | 436.4 | 49.61 | 1,548.67 | 10.11 | 1,291.62 | 246.94 | |||||||||||
509 | 原南宁市规划管理局 | 4,412.89 | 2,864.22 | 2,378.21 | 436.4 | 49.61 | 1,548.67 | 10.11 | 1,291.62 | 246.94 | ||||||||||
509001 | 原南宁市规划管理局机关 | 1,442.56 | 1,183.09 | 979.09 | 182.42 | 21.58 | 259.47 | 242.53 | 16.94 | |||||||||||
208 | 5 | 1 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | ||||||||||||||
208 | 5 | 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.3 | 134.3 | 134.3 | ||||||||||||||
210 | 11 | 1 | 行政单位医疗 | 53.72 | 53.72 | 53.72 | ||||||||||||||
210 | 11 | 3 | 公务员医疗补助 | 53.21 | 53.21 | 53.21 | ||||||||||||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | ||||||||||||||
212 | 2 | 1 | 城乡社区规划与管理 | 1,108.14 | 848.66 | 655.44 | 182.42 | 10.81 | 259.47 | 242.53 | 16.94 | |||||||||
221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 81.66 | 81.66 | 81.66 | ||||||||||||||
509002 | 南宁市城市建设档案馆 | 1,296.61 | 598.03 | 498.83 | 84.27 | 14.93 | 698.58 | 545.38 | 153.2 | |||||||||||
208 | 5 | 1 | 归口管理的行政单位离退休 | 14.93 | 14.93 | 14.93 | ||||||||||||||
208 | 5 | 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | ||||||||||||||
210 | 11 | 1 | 行政单位医疗 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | ||||||||||||||
210 | 11 | 3 | 公务员医疗补助 | 27.13 | 27.13 | 27.13 | ||||||||||||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | ||||||||||||||
212 | 2 | 1 | 城乡社区规划与管理 | 1,146.07 | 447.49 | 363.22 | 84.27 | 698.58 | 545.38 | 153.2 | ||||||||||
221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 33.15 | 33.15 | 33.15 | ||||||||||||||
509003 | 南宁市城市规划编制研究中心 | 112.11 | 112.11 | 89.52 | 21.77 | 0.82 | ||||||||||||||
208 | 5 | 2 | 事业单位离退休 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | ||||||||||||||
208 | 5 | 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | ||||||||||||||
210 | 11 | 2 | 事业单位医疗 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | ||||||||||||||
210 | 11 | 3 | 公务员医疗补助 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | ||||||||||||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||||||
212 | 2 | 1 | 城乡社区规划与管理 | 84.14 | 84.14 | 62.13 | 21.77 | 0.24 | ||||||||||||
221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | ||||||||||||||
509004 | 原南宁市规划分局 | 737.57 | 641.55 | 530.04 | 99.99 | 11.52 | 96.03 | 86.63 | 9.4 | |||||||||||
208 | 5 | 1 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | ||||||||||||||
208 | 5 | 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | ||||||||||||||
210 | 11 | 1 | 行政单位医疗 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | ||||||||||||||
210 | 11 | 3 | 公务员医疗补助 | 27.86 | 27.86 | 27.86 | ||||||||||||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||
212 | 2 | 1 | 城乡社区规划与管理 | 555.17 | 459.14 | 353.18 | 99.99 | 5.97 | 96.03 | 86.63 | 9.4 | |||||||||
221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 44.58 | 44.58 | 44.58 | ||||||||||||||
509005 | 南宁市规划信息技术中心 | 331.23 | 265.15 | 230.63 | 33.84 | 0.68 | 66.08 | 61.58 | 4.5 | |||||||||||
208 | 5 | 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.83 | 28.83 | 28.83 | ||||||||||||||
208 | 5 | 6 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | ||||||||||||||
210 | 11 | 2 | 事业单位医疗 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | ||||||||||||||
210 | 11 | 3 | 公务员医疗补助 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | ||||||||||||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||||||||||||||
212 | 2 | 1 | 城乡社区规划与管理 | 253.9 | 187.83 | 153.31 | 33.84 | 0.68 | 66.08 | 61.58 | 4.5 | |||||||||
221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | ||||||||||||||
509007 | 南宁市城市规划展示馆 | 492.81 | 64.29 | 50.09 | 14.12 | 0.08 | 428.51 | 10.11 | 355.5 | 62.9 | ||||||||||
208 | 5 | 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | ||||||||||||||
210 | 11 | 2 | 事业单位医疗 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | ||||||||||||||
210 | 11 | 3 | 公务员医疗补助 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||||||||||||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||||||
212 | 2 | 1 | 城乡社区规划与管理 | 477.88 | 49.37 | 35.17 | 14.12 | 0.08 | 428.51 | 10.11 | 355.5 | 62.9 | ||||||||
221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 3.97 | 3.97 | 3.97 |
附件6:一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
科目名称 |
一般公共预算 |
科目名称 |
一般公共预算 |
科目名称 |
一般公共预算 |
工资福利支出 |
2,388.32 |
商品和服务支出 |
1,728.02 |
对个人和家庭的补助 |
49.61 |
基本工资 |
592.22 |
办公费 |
47.81 |
退休费 |
26.86 |
津贴补贴 |
532.42 |
印刷费 |
31.17 |
奖励金 |
0.44 |
奖金 |
277.08 |
水费 |
8.62 |
其他对个人和家庭的补助 |
22.31 |
绩效工资 |
116.45 |
电费 |
158.59 |
||
机关事业单位基本养老保险缴费 |
309.23 |
邮电费 |
14.51 |
||
职业年金缴费 |
11.53 |
物业管理费 |
342.92 |
||
城镇职工基本医疗保险缴费 |
123.69 |
差旅费 |
69.66 |
||
公务员医疗补助缴费 |
121.75 |
维修(护)费 |
206.11 |
||
其他社会保障缴费 |
22.75 |
租赁费 |
138.86 |
||
住房公积金 |
188.23 |
会议费 |
15.36 |
||
其他工资福利支出 |
92.97 |
培训费 |
7.41 |
||
公务接待费 |
7.50 |
||||
劳务费 |
18.77 |
||||
委托业务费 |
404.74 |
||||
工会经费 |
31.28 |
||||
福利费 |
14.67 |
||||
公务用车运行维护费 |
4.20 |
||||
其他交通费用 |
113.58 |
附件7:一般公共预算政府支出经济分类情况表
一般公共预算政府支出经济分类情况表
单位:万元
支出经济分类科目 |
全口径 |
其中:一般公共预算 | ||||||||
类 |
款 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
合计 |
12,437.39 |
2,864.22 |
9,573.17 |
4,412.89 |
2,864.22 |
1,548.67 |
||||
501 |
机关工资福利支出 |
2,007.96 |
2,007.96 |
2,007.96 |
2,007.96 |
|||||
01 |
?工资奖金津补贴 |
1,282.51 |
1,282.51 |
1,282.51 |
1,282.51 |
|||||
02 |
?社会保障缴费 |
494.43 |
494.43 |
494.43 |
494.43 |
|||||
03 |
?住房公积金 |
159.38 |
159.38 |
159.38 |
159.38 |
|||||
99 |
?其他工资福利支出 |
71.64 |
71.64 |
71.64 |
71.64 |
|||||
502 |
机关商品和服务支出 |
8,770.32 |
366.68 |
8,403.64 |
1,241.22 |
366.68 |
874.54 |
|||
01 |
?办公经费 |
617.49 |
261.40 |
356.09 |
617.49 |
261.40 |
356.09 |
|||
02 |
?会议费 |
43.06 |
12.06 |
31.00 |
12.06 |
12.06 |
||||
03 |
?培训费 |
5.70 |
5.70 |
5.70 |
5.70 |
|||||
05 |
?委托业务费 |
7,404.81 |
7,404.81 |
406.70 |
406.70 |
|||||
06 |
?公务接待费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|||||
09 |
?维修(护)费 |
114.57 |
4.82 |
109.75 |
114.57 |
4.82 |
109.75 |
|||
99 |
?其他商品和服务支出 |
579.70 |
77.70 |
502.00 |
79.70 |
77.70 |
2.00 |
|||
503 |
机关资本性支出(一) |
179.54 |
179.54 |
179.54 |
179.54 |
|||||
06 |
?设备购置 |
176.54 |
176.54 |
176.54 |
176.54 |
|||||
99 |
?其他资本性支出 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||||
505 |
对事业单位经常性补助 |
1,132.55 |
439.97 |
692.59 |
867.15 |
439.97 |
427.19 |
|||
01 |
?工资福利支出 |
380.35 |
370.24 |
10.11 |
380.35 |
370.24 |
10.11 |
|||
02 |
?商品和服务支出 |
752.20 |
69.72 |
682.48 |
486.80 |
69.72 |
417.08 |
|||
506 |
对事业单位资本性补助 |
297.40 |
297.40 |
67.40 |
67.40 |
|||||
01 |
?资本性支出(一) |
297.40 |
297.40 |
67.40 |
67.40 |
|||||
509 |
对个人和家庭的补助 |
49.61 |
49.61 |
49.61 |
49.61 |
|||||
01 |
?社会福利和救助 |
0.44 |
0.44 |
0.44 |
0.44 |
|||||
05 |
?离退休费 |
26.86 |
26.86 |
26.86 |
26.86 |
|||||
99 |
?其他对个人和家庭补助 |
22.31 |
22.31 |
22.31 |
22.31 |
?
附件8:一般公共预算“三公”经费支出情况表
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位:万元
预算代码 | 预算单位 | 2018年预算数 | 2019年预算数 | 2019年预算比2018年预算增减% | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||
合计 | 21.25 | 7.5 | 13.8 | 13.8 | 11.7 | 7.5 | 4.2 | 4.2 | -44.94% | -69.45% | -69.45% | ||||||||
509 | 原南宁市规划管理局 | 21.25 | 7.5 | 13.8 | 13.8 | 11.7 | 7.5 | 4.2 | 4.2 | -44.94% | -69.45% | -69.45% | |||||||
509001 | 原南宁市规划管理局机关 | 9.2 | 2 | 7.2 | 7.2 | 2 | 2 | -78.26% | -100% | -100% | |||||||||
509002 | 南宁市城市建设档案馆 | 3.85 | 1.5 | 2.35 | 2.35 | 1.5 | 1.5 | -61.04% | -100% | -100% | |||||||||
509003 | 南宁市城市规划编制研究中心 | 3.1 | 1 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 1 | 2.1 | 2.1 | ||||||||||
509004 | 原南宁市规划分局 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||
509005 | 南宁市规划信息技术中心 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
509007 | 南宁市城市规划展示馆 | 2.6 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 0.5 | 2.1 | 2.1 |
附件9:政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位:万元
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目)名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
合计 | 8,024.50 | 8,024.50 | 7,794.50 | 230 | ||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 8,024.50 | 8,024.50 | 7,794.50 | 230 | |||||||||||||||
13 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 8,024.50 | 8,024.50 | 7,794.50 | 230 | |||||||||||||||
99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 8,024.50 | 8,024.50 | 7,794.50 | 230 | |||||||||||||||
合计 | 8,024.50 | 8,024.50 | 7,794.50 | 230 | ||||||||||||||||
509 | 原南宁市规划管理局 | 8,024.50 | 8,024.50 | 7,794.50 | 230 | |||||||||||||||
509001 | 原南宁市规划管理局机关 | 7,529.10 | 7,529.10 | 7,529.10 | ||||||||||||||||
212 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 7,529.10 | 7,529.10 | 7,529.10 | ||||||||||||||
509003 | 南宁市城市规划编制研究中心 | 155.4 | 155.4 | 155.4 | ||||||||||||||||
212 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 155.4 | 155.4 | 155.4 | ||||||||||||||
509005 | 南宁市规划信息技术中心 | 340 | 340 | 110 | 230 | |||||||||||||||
212 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 340 | 340 | 110 | 230 |
?
附件10:政府购买服务预算表
政府购买服务预算表
单位:万元
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目)名称 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 政府购买服务项目名称 | 所属专项名称 | 政府购买目录 | 是否政府采购 | 合计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 合计 | 国有资本经营收入安排的资金 | 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 教育收费收入安排的资金 | 其他收入安排的资金 | 合计 | 事业收入安排的资金 | 经营收入安排的资金 | 其他收入安排的资金 | ||||||||||||
小计 | 专项收入安排的资金 | 行政事业性收费收入安排的资金 | 罚没收入安排的资金 | 国有资本经营收入安排的资金 | 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 捐赠收入安排的资金 | 政府住房基金收入安排的资金 | 其他收入安排的资金 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 1,677.10 | 9.5 | 9.5 | 1,667.60 | ||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,677.10 | 9.5 | 9.5 | 1,667.60 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 城乡社区规划与管理 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 城乡社区规划与管理 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,667.60 | 1,667.60 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1,667.60 | 1,667.60 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1,677.10 | 9.5 | 9.5 | 1,667.60 | ||||||||||||||||||||||||||
509 | 原南宁市规划管理局 | 1,677.10 | 9.5 | 9.5 | 1,667.60 | |||||||||||||||||||||||||
509001 | 原南宁市规划管理局机关 | 1,677.10 | 9.5 | 9.5 | 1,667.60 | |||||||||||||||||||||||||
212 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 南宁市交通年度报告 | 南宁市交通年度报告 | 政府组织的行业发展数据普查、统计、分析服务 | 是 | 37.6 | 37.6 | |||||||||||||||||||||
212 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 控规校核数据、规划核实数据及日常审批数据三库更新维护 | 控规校核数据、规划核实数据及日常审批数据三库更新维护 | 数据处理与更新服务 | 是 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||
212 | 2 | 1 | 城乡社区规划与管理 | 律师顾问费 | 律师顾问费 | 政府法律顾问服务 | 否 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||||||||||||||||||||
212 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 南宁市规划技术审查服务 | 南宁市规划技术审查服务 | 总平规划方案和工程规划方案技术审查 | 是 | 1,200.00 | 1,200.00 | |||||||||||||||||||||
212 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 规划绘图辅助服务 | 规划绘图辅助服务 | 数据处理与更新服务 | 是 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||
212 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 局计算机软硬件服务费 | 局计算机软硬件服务费 | 信息系统及信息平台建设、升级、运营和维护服务 | 是 | 50 | 50 |
附件11:项目支出预算绩效目标表
2018年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表(一) | ||||
项目编号 |
201815236415090010163 |
|||
项目名称 |
南宁市规划技术审查服务 |
项目编码 |
201815236415090010163 | |
项目实施单位 |
原南宁市规划管理局机关 |
项目分类(绩效目标) |
其他 | |
项目性质 |
当年新增 | |||
资金总额 |
资金来源 |
金额(万元) | ||
合计 |
1,200.00 | |||
???其中:一般公共预算拨款 |
其中: 上级转移支付 |
|||
?????南宁市 |
||||
政府性基金 |
1,200.00 | |||
其他资金 |
||||
项目概况 |
项目立项依据 |
依据《广西壮族自治区物价局财政厅关于取消和放开我区部分经营服务型收费的通知》(桂价费【2017】52号),自2018年1月1日起取消城市规划综合技术服务费。取消城市规划综合技术服务收费,将难以开展技术审查工作,为保障技术审查工作的顺利开展,参照湖南省、广州市等省、市的做法,以政府购买服务的形式委托相应机构开展技术审查工作。 | ||
可行性 |
我局已于2017年10月向市政府上报《原南宁市规划管理局关于通过政府购买服务方式开展规划技术审查的请示》(南规报【2017】542号),南宁市政府办公厅文件处理笺(2017-4-A-803)批示:同意将总平规划方案和工程规划方案技术审查项作为政府采购买服务,列入我局2018年部门预算。 | |||
必要性 |
技术审查与行政审批分离是基于部门分工、专业化协作理念的重要举措,符合国家关于行政体制改革的要求。建设项目规划审批是城市规划实施的核心制度,具有技术性强、专业性强、公共政策性强的属性。实行技术审查与行政审批分离,将技术审查交由专业的审查服务机构承担,技术审查单位更专业、更有效、更具有服务性,有利于提高规划审批效率,加快实现向服务性政府部门的转变。 | |||
支持范围 |
南宁市城市总体规划确定的城市规划区范围内(即市属六区所辖行政范围)的新建、改扩建建筑工程、场站类市政工程、交通、道路、排水、管线、海绵城市等非市政场站类公用工程项目。 | |||
实施内容 |
通过政府购买技术审查服务的方式,通过公开招投标的方式确定技术审查单位,由技术审查单位对工程设计方案的总平面图、单体建筑设计方案及市政工程项目进行技术审查。规划技术审查属专业性的技术服务工作,除了为建设项目提供现场踏勘选址服务,还包括对项目总平和方案的指标核算、日照分析、平面布局、建筑细部设计、地下空间利用、建筑外立面等内容的审查,项目技术审查合格,再进入行政审批阶段。 | |||
项目起始时间 |
20190101 |
项目终止时间 |
20211231 | |
项目实施进度安排 |
完成全年南宁市建设工程项目技术审查工作 | |||
年度绩效目标 |
完成年度南宁市建设项目总平、方案技术审查,提高行政审批效能,缩短项目审批时间,减少报建项目退件率,提高报建项目的规范化的作用。 | |||
中期绩效目标(2018-2020年,经常性项目和跨年度项目必填) |
完成年度南宁市建设项目总平、方案技术审查。进一步降低实体经济企业成本,缩短建设工程前期工作周期,高效推动规划审批流程,促进房地产市场健康发展工作。 | |||
项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
产出指标(每项二级指标均必填。) |
产出数量 |
|
以实际建设项目数量为准 | |
产出质量 |
总平面图技术审查意见书、建筑设计方案技术审查意见书、市政工程技术审查意见书 |
合格意见书 | ||
产出时效 |
总平和建筑方案技术审查时限分别为5个和6个工作日,总平和方案连审为6个工作日,项目存在修改复审审批时限为4个工作日。市政工程设计方案初审6个工作日,复(终)审4个工作日。 |
按时审查 | ||
产出成本 |
1000万元 |
1000万元 | ||
效果指标(至少选择其中一种填写。) |
社会效益 |
降低实体经济企业成本,缩短建设工程前期工作周期,高效推动规划审批流程,促进房地产市场健康发展工作。 |
减少了报建周期,提高项目规范化报建 | |
社会公众或服务对象满意度 |
-- |
公众对南宁市城市规划技术审查服务反对率(%) |
低于5% | |
-- |
||||
-- |
||||
备注:1.“指标内容”和“指标值”必须同时填写,不能二缺一。2.经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外,还必须同时填写中期绩效目标(或实施期目标)。3.项目分类(绩效目标):基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。 |
?
2018年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表(二) | ||||
项目编号 |
201915236415090010195 |
|||
项目名称 |
南宁市国土空间规划 |
项目编码 |
201915236415090010195 | |
项目实施单位 |
原南宁市规划管理局机关 |
项目分类(绩效目标) |
||
项目性质 |
延续 | |||
资金总额 |
资金来源 |
金额(万元) | ||
合计 |
708.50 | |||
???其中:一般公共预算拨款 |
其中: 上级转移支付 |
|||
?????南宁市 |
||||
政府性基金 |
708.50 | |||
其他资金 |
||||
项目概况 |
项目立项依据 |
根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发自然资源部职能配置、内设机构和人员编制规划的通知》(以下简称自然资源部“三定方案”),自然资源部将负责建立空间规划体系并监督实施。并成立国土空间规划局,负责承担地方国土空间规划的审核、报批工作。根据自然资源部要求,预计2019年开始部署全国范围内五级国土空间规划编制工作,并在2年内完成审批 | ||
可行性 |
根据自然资源部要求,预计2019年开始部署全国范围内五级国土空间规划编制工作,并在2年内完成审批 | |||
必要性 |
从自然资源部成立以来,部领导在各地调研对建立空间规划体系的重要指示和围绕国土空间规划编制重点问题开展的系列研讨会等来看,已经基本形成以下几点共识:首先,未来规划既不是城乡规划,也不是万博体育官网,manbetx体育规划,而是国土空间规划;其次,空间规划不是简单拼盘,而是一次系统重构,要准确把握中央关于绿色发展、质量发展和协调发展的科学发展理念,充分体现国家意志,建立自上而下的指标体系和上下互通的空间传导机制,实现中国特色的空间治理体系和治理能力现代化;第三,全国城市总体规划和万博体育官网,manbetx体育总体规划的试点工作暂告一段落,将不再开展国土空间规划试点,预计2019年开始部署全国范围内五级国土空间规划编制工作,并在2年内完成审批;第四,未来城市国土空间规划将在传统城市总体规划内容的基础上,融合万博体育官网,manbetx体育总体规划成果,重点增加生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三线”划定,自然资源保护与利用,国土空间生态修复等相关内容。 | |||
支持范围 |
南宁市全市域 | |||
实施内容 |
(一)划定全市域“三区三线”管控边界 | |||
项目起始时间 |
20190101 |
项目终止时间 |
20211231 | |
项目实施进度安排 |
2019年第一季度,根据自然资源部国土空间规划改革要求完善初步方案 | |||
年度绩效目标 |
自治区人民政府同意规划成果提交国务院审批 | |||
中期绩效目标(2018-2020年,经常性项目和跨年度项目必填) |
2020年规划获国务院审批同意 | |||
项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
产出指标(每项二级指标均必填。) |
产出数量 |
规划成果 |
1套 | |
产出质量 |
自治区人民政府同意上报国务院审批 |
同意上报 | ||
产出时效 |
2019年年底 |
2019年年底 | ||
效果指标(至少选择其中一种填写。) |
经济效益 |
无 |
无 | |
社会公众或服务对象满意度 |
-- |
|||
-- |
||||
-- |
||||
备注:1.“指标内容”和“指标值”必须同时填写,不能二缺一。2.经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外,还必须同时填写中期绩效目标(或实施期目标)。3.项目分类(绩效目标):基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。 |
?
2018年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表(三) | ||||
项目编号 |
201915236415090010211 |
|||
项目名称 |
村庄规划编制奖励 |
项目编码 |
201915236415090010211 | |
项目实施单位 |
原南宁市规划管理局机关 |
项目分类(绩效目标) |
||
项目性质 |
当年新增 | |||
资金总额 |
资金来源 |
金额(万元) | ||
合计 |
500.00 | |||
???其中:一般公共预算拨款 |
其中: 上级转移支付 |
|||
?????南宁市 |
||||
政府性基金 |
500.00 | |||
其他资金 |
||||
项目概况 |
项目立项依据 |
根据《中共南宁市委员会关于实施乡村振兴战略的决定》(南发〔2018〕16号)。《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅关于印发<广西壮族自治区农村人居环境整治三年行动实施方案(2018-2020年)>的通知》。 | ||
可行性 |
自治区(《广西壮族自治区农村人居环境整治三年行动实施方案(2018-2020年)》第29页附表)补助资金每个2.5万元,市级奖补每个1万元。补助并督促指导县区(开发区)2019、2020年每年编制1000个村庄规划,2020年振兴乡村第一阶段结束时完成全市2000个实用性村庄规划编制,实现村庄规划全覆盖。参照国家住建部要求和自治区做法,该项预算如通过后纳入《南宁市农村人居环境整治三年行动实施方案<2018-2020年》当中。 | |||
必要性 |
根据2018年9月出台的《国家乡村振兴战略规划(2018-2022)》的要求,“优化乡村发展布局,统筹利用生产空间,合理布局生活空间,分类推进乡村发展”。根据《中共南宁市委员会关于实施乡村振兴战略的决定》(南发〔2018〕16号)要求2020年村庄规划管理全覆盖,同时为“四所合一”机构改革,深化乡村规划建设管理制度改革和农房管控等各项工作提供规划管理的依据。 | |||
支持范围 |
南宁市5县7城区(不含开发区) | |||
实施内容 |
全市范围内2000个未编制规划的50户以上村庄进行规划编制,完成村庄规划编制的县城区(不含开发区)奖励资金50万元,全市5县7城区共计奖励600万元。 | |||
项目起始时间 |
20190101 |
项目终止时间 |
20211231 | |
项目实施进度安排 |
根据规划编制进度,以季度来安排进度 | |||
年度绩效目标 |
规划编制成果获政府批复 | |||
中期绩效目标(2018-2020年,经常性项目和跨年度项目必填) |
完成50户以上村庄规划编制,获政府批复。 | |||
项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
产出指标(每项二级指标均必填。) |
产出数量 |
完成50户以上村庄规划编制的村庄个数 |
95%以上 | |
产出质量 |
村庄规划编制获政府批复 |
95%以上 | ||
产出时效 |
2020年12月31日 |
2020年12月31日前完成 | ||
产出成本 |
项目总成本 |
500万元 | ||
效果指标(至少选择其中一种填写。) |
可持续影响 |
优化乡村发展布局,统筹利用生产空间,合理布局生活空间 |
提升村庄居住环境,推进乡村治理 | |
社会公众或服务对象满意度 |
-- |
村民对规划编制成果的满意程度 |
90%以上 | |
-- |
||||
-- |
||||
备注:1.“指标内容”和“指标值”必须同时填写,不能二缺一。2.经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外,还必须同时填写中期绩效目标(或实施期目标)。3.项目分类(绩效目标):基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。 |