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南宁市国土资源局良庆分局2018年部门预算及“三公”经费预算公开

发布时间:2018-02-09 15:03     来源:南宁市自然资源局   作者:本站编辑


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第一部分:南宁市国土资源局良庆分局概况

一、主要职能和2018年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况 

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

第三部分:附件

1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

8. 一般公共预算三公经费支出情况表

9. 政府性基金预算支出情况表

10. 政府购买服务预算表

 

 

 

    第一部分:南宁市国土资源局良庆分局概况 

  一、主要职责和2018年主要工作任务 

(一)主要职责

1.宣传和贯彻执行国家有关土地、矿产、地质环境、万博体育官网,manbetx体育等法律、法规和政策;

2.负责本辖区内耕地保护和耕地总量管理;

3.负责本辖区内集体土地登记审核;

4.负责本辖区内年度土地计划编制工作;负责本辖区内城镇、村庄批次用地、单独选址项目用地及临时用地的组织上报工作;须纳入中心城市建设用地上报的,在每年报批前将相关数据转建设用地科汇总上报;

5.负责本辖区内的集体建设用地使用权供地;

6.负责本辖区内矿产资源开发利用监督管理;负责地质灾害防治的巡查、协调、监督、指导工作;协助矿业权的出让、审批、发证工作;

7.协调指导国土资源执法监察工作;

8.协助组织编制和实施本辖区、各乡镇万博体育官网,manbetx体育总体规划和矿产资源总体规划;

9.协助审核用地项目占用基本农田情况;协助本辖区基本农田划定、调整后落实到地块工作;协助落实基本农田调整计划;协助开展土地开垦、整理、复垦相关工作;

10.协助市局做好本辖区的土地调查、国土资源综合统计工作;掌握万博体育官网,manbetx体育现状的分布;建立乡(镇)、村产业用地、农村宅基地等建设用地利用台账,并实现动态监测;

11.协助辖区内万博体育官网,manbetx体育工作;协助调查和协助处理本辖区土地权属纠纷、矿业权纠纷和地质灾害争议;

12.负责收缴本辖区内不涉及行政审批的土地和矿产资源有关费用;

13.完成上级交办的其他工作任务

(二)2018年主要工作任务

    1.稳中求进,继续抓好各项学习培训工作,不断提高全体员工的综合素质;认真履行各项职责,努力做好国土资源管理服务工作;继续加强机关管理,抓好党风廉政建设工作,深入开展“两学一做”活动,提高依法办事、依法行政水平。

    2.主动作为,全力配合“五象新区”开发建设工作。积极配合相关部门全力做好五象新区重大建设项目用地保障服务工作。优先保障自治区统筹推进重大项目、交通基础设施项目、重大民生工程项目及标准厂房建设等项目用地,按照“有保有压、保障重点”的原则,统筹安排各类建设用地,增强经济发展的稳定性、协调性和可持续性。并切实抓好建设项目的用地报批工作。

    3.严守红线,落实耕地保护制度。一是严格落实耕地占补平衡要求;二是做好万博体育官网,manbetx体育总体规划调整完善工作;三是加强基本农田巡查工作。

4.创新思路,做好不动产登记工作。一是积极对各乡镇国土所开展不动产登记工作进行业务培训,开展业务指导,抓好落实,做到“接、放、管”三步走,确保不动产登记工作开局良好;二是全力做好农村宅基地审批简政放权工作,从试点乡镇以点带面全面铺开。

5.积极应对,为城区招商引资项目做好用地服务工作。一是配合城区政府做好各乡镇现代农业产业园、农业综合示范园等农业项目的扶持工作,指导企业完善设施农用地手续;二是为城区政府引进的扶贫开发项目做好用地指导。

6.强化监督,配合城区政府以及城区城管局做好卫片执法检查验收工作,力保通过验收。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

南宁市国土资源局良庆分局是南宁市国土资源局派出的正科级行政单位,纳入市本级财政全额预算管理。

    (二)部门预算单位构成

本部门仅有南宁市国土资源局良庆分局一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

国土良庆分局人员编制人数共计10人,其中:行政编制人数9人,工勤编人数1人, 事业编制人数0人。

(二)人员构成

在职实有人数共计9人,其中:行政人员8人、“新人新办法”工勤1人、事业人员0人;聘用人员4人(门卫0人,技术辅助岗位4人);退休实有人数共计5人。

    第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2018年部门收支预算总体情况 

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算 153.69万元,同比减少31.19万元,下降16.87% 。

一般公共财政预算拨款153.69万元,同比减少30.19万元,下降16.42% 。其中经费拨款153.69万元,同比减少30.19万元,下降16.42% ,收入减少的主要原因是自2018年起,全市各单位办公用房由南宁市机关事务管理局统一租赁(南机事〔2017〕18号),使用单位无需编制年度租赁预算;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比无增减。

政府性基金拨款0万元,同比减少1.00万元,下降100%,收入减少的主要原因是2018年未安排费用支出。

上年结转收入 0 万元,同比无增减。

    (二)2018年部门支出预算总体情况

良庆分局支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

2018年支出总预算153.69万元,基本支出128.30万元,占支出总预算的83.48%,同比增加2.73万元,增长2.17%;项目支出25.39万元,占支出总预算的16.52%,同比减少33.91万元,下降57.18%。

    1. 2018年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为七类,其中:

“社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出”类科目14.58万元,占支出总预算的9.49%,同比增加2.57万元,增长21.40%。支出增加的主要原因是机关和参公事业单位2016年绩效考评奖励金纳入工资总额基数计提各项社会保障缴费、住房公积金、工会经费等。

“医疗卫生—医疗保障—行政单位医疗”类科目12.12万元,占支出总预算的7.89%,同比增加1.83万元,增长17.78%,支出增加的主要原因是机关和参公事业单位2016年绩效考评奖励金纳入工资总额基数计提各项社会保障缴费、住房公积金、工会经费等。

“国土资源气象等事务—国土资源事务—行政运行”类科目92.10万元,占支出总预算的59.93%,同比减少3.97万元,下降4.13%,支出减少的主要原因是退休人员退休费等费用已完全移交社保局管理并发放。

“国土资源气象等事务—国土资源事务—一般行政管理事务”类科目15.73万元,占支出总预算的10.23%,同比减少36.69万元,下减69.99%,支出减少的原因主要一是分局及乡所维修经费2018年未安排支出;二是自2018年起,全市各单位办公用房由南宁市机关事务管理局统一租赁(南机事〔2017〕18号),使用单位无需编制年度租赁预算。

“国土资源气象等事务—国土资源事务—土地资源利用与保护”类科目8.22万元,占支出总预算的5.35%,同比增加4.50万元,增长120.97%,支出增加的主要原因是国土业务工作经费项目列入部门预算编制。

“国土资源气象等事务—国土资源事务—地质灾害防治”类科目1.44万元,占支出总预算的0.94%,同比减少0.72万元,下降33.33%,支出减少的主要原因是地质灾害隐患点减少,巡查员补助费用减少。

“工资福利支出—住房公积金—住房公积金”类科目9.50万元,占支出总预算的6.18%,同比增加2.30万元,增长31.94%,支出增加的主要原因是机关和参公事业单位2016年绩效考评奖励金纳入工资总额基数计提各项社会保障缴费、住房公积金、工会经费等。

2. 2018年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

基本支出128.30万元,占支出总预算的83.48%,同比增加2.73万元,增长2.17%;项目支出25.39万元,占支出总预算的16.52%,同比减少33.91万元,下降57.18%。

工资福利类支出预算102.36万元,占基本支出总预算的79.78%,同比增加13.76万元,增长15.53%,支出增加的主要原因是:机关和参公事业单位2016年绩效考评奖励金纳入工资总额基数计提各项社会保障缴费、住房公积金、工会经费等。

(1)工资性支出60.04万元。

即:财政统发的工资性支出60.03万元,包括:

A、基本工资29.97万元;

B、津贴补贴27.57万元;

 C、奖金2.50万元。(行政人员第13个月工资)

(2)社会保障费28.88万元。包括:

①医疗保险5.10万元;

②养老保险14.58万元;

③工伤保险0.15万元;

④生育保险0.29万元;

⑤公务员医疗补助6.9万元;

⑥大额医疗费用统筹0.12万元;

⑦“新人新办法”工勤编人员社会保障费1.74万元。

(3)住房公积金9.50万元。

即:在职人员工资总额791,829.00元×12%=95,019.00元

(4)基本支出机动经费预算3.95万元,占基本支出总预算的3.08%,同比减少0.85万元,下降17.71%,支出减少的主要原因是定额标准降低。

商品和服务类支出预算25.52万元,占基本支出总预算的19.89%,同比增加3.56万元,增长16.21%,支出增加的主要原因是新增“机关事业单位伙食补助费”3.6万元。

(1)办公费=1090元/人·年×10人=1.09万元;

(2)印刷费=270元/人·年×10人=0.27万元;

(3)水  费=210元/人·年×10人=0.21万元;

(4)电  费=960元/人·年×10人=0.96万元;

(5)邮电费=665元/人·年×10人=0.67万元

(6)差旅费=3240元/人·年×10人=3.24万元;

(7)维修费=330元/人·年×10人=0.33万元;

(8)会议费=600元/人?年×10人=0.60万元;

(9)培训费=310元/人·年×10人=0.31万元;

(10)公务接待费10,000元/年   1.00万元;

(11)工会经费                  1.58万元;

(12)福利费=660元/人·年×10人=0.66万元;

(13)公务用车运行维护费=24,700元/辆×1辆=2.47万元;

(14)党建及双拥经费1.00万元;

(15)其他交通费用:750元/人·月×8人×12个月=7.20万元;

(16)退休人员公用经费660元/人·年×5人=0.33万元;

(17)机关事业单位伙食补助费4,000元/人·年×9人=3.60万元;

对个人和家庭的补助类支出预算0.42万元,占基本支出总预算的0.33%,同比减少14.59万元,下降97.20%,支出减少的主要原因是住房公积金列入工资福利支出;退休人员的退休待遇已纳入社会化发放。

(1)    独生子女保健费0.06万元;

(2)    独生子女医疗统筹金0.36万元。

        2)项目支出预算。

 项目支出预算25.39万元,占支出总预算的16.52% ,同比减少33.91万元,下降57.18%,支出减少的主要原因是:地质灾害群策群防体系工作经费减少0.72万元;“分局及乡所维修经费”、“分局办公用房租金”、“土地出让业务支出”三个项目2018年未安排预算支出。

    1、经常性专项支出25.39万元,主要项目如下:

(1)地质灾害群策群防体系经费1.44万元

资金来源:公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据:根据《地质灾害防治条例》第七条规定:县级以上地方人民政府国土资源主管部门负责本行政区域内地质灾害的组织、协调、指导和监督工作。县级以上地方人民政府其他有关部门按照各自的职责负责有关的地质灾害防治工作。为及时发现地质灾害险情,本辖区内有8个隐患点,每个隐患点聘请1个人进行监测。

用途:支付地质灾害隐患点监测人员补助费。

项目预算明细:本辖区内共计8个地灾隐患点,每个隐患点聘请1名地灾监测员。

经费测算=8人×150元/人·月×12个月=14,400元

(2)基本农田保护区巡查人员补助费3.72万元;

资金来源:公共财政预算拨款—经费拨款。

立项依据:根据《基本农田保护条例》第三十二条 县级以上地方人民政府土地管理部门和农业行政主管部门对本行政区域内发生的破坏基本农田保护区内耕地的行为,有权责令纠正。

用途:支付聘请农保巡查人员补助费。

项目预算明细:良庆城区62个街、村委,每个街、村委聘请1人,62人×50元/人·月×12个月= 37,200元。

(3)外聘人员经费15.73万元。

资金来源:公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据:《南宁市市直机关事业单位利用财政资金聘用外聘人员薪酬调整方案》、《南宁市市直机关事业单位利用财政资金聘用外聘人员考核办法》(南人社发〔2014〕77号)、《关于进一步加强机关事业单位编外聘用人员管理工作的通知》(南人社〔2016〕15号)。

用途:支付分局利用财政资金聘用人员的工资、社会保障缴费、住房公积金等费用,保障外聘人员生活及工作正常开展。

项目预算明细:分局聘用技术行政辅助岗位人员4人,项目经费157,300元,具体计算如下:

年工资总额=(3人×2,300元/月+1人×2,100元/月)×12个月=108,000元  

社会保障缴费36,660元(南宁市年度最低工资缴费基数为2750元):其中养老保险费=132,000元×19%=25,080元、医疗保险费=132,000元×7%=9,240元、失业保险费=132,000元×0.5%=660元、工伤保险费=132,000元×0.2%=264元、生育保险费=132,000元×0.8%=1,056元  大额医疗费用统筹=4人×90元/人·年=360元   

住房公积金=108,000元×8%=8,640元  

外聘人员公用经费:4人×1000元/人·年=4,000元

(4)国土业务工作经费4.50万元

资金来源:公共财政预算拨款—经费拨款。

用途:确保良庆区国土资源管理工作的正常开展。

项目预算明细:办公费40,000元:①日常办公开支30,000元:用于办公耗材、设备维修维护费及开展农保巡查、地灾治理等外业工作产生的差旅费等。②地灾巡防装备购置费10,000元用于购买地灾点巡查员及分局工作人员外业巡查所需雨衣雨靴、草帽、雨伞、照明工具、卷尺、警戒带、夜晚值班折叠床等。

培训费5,000元:包括土地登记人员上岗资格证继续教育培训费、在职人员外出学习培训费、地灾农保巡查员业务培训等。

项目费用合计:40,000+5,000=45,000元

(三)2018年部门预算收支增减变化情况说明

2018年一般公共预算收入预算153.69万元,比2017年预算183.88万元减少30.19万元,同比下降16.42%。收入预算减少的主要原因是:自2018年起,全市各单位办公用房由南宁市机关事务管理局统一租赁(南机事〔2017〕18号),使用单位无需编制年度租赁预算。2018年一般公共预算支出预算153.69万元,比2017年预算183.88万元减少30.19万元,同比下降16.42%。支出预算减少的主要原因是:项目支出减少,如地质灾害群策群防体系工作经费减少0.72万元;“分局及乡所维修经费”、“分局办公用房租金”、“土地出让业务支出”三个项目2018年未安排预算支出。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算153.69万元,其中:一般公共预算收入预算153.69万元;本部门无政府性基金预算收入预算;本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算153.69万元,其中:一般公共预算支出预算153.69万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)预算数为14.58万元,主要用于:人员基本养老保险缴费方面支出。

3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为5.10万元,公务员医疗补助(项)预算数为6.90万元,其他行政事业单位医疗支出(项)0.12万元,主要用于:根据南宁市统一规定,按比例计缴的医疗保险支出。

4)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)预算数为92.10万元、一般行政管理事务(项)预算数为15.73万元、土地资源利用与保护(项)预算数为8.22万元、地质灾害防治(项)预算数为1.44万元,主要用于国土资源事务支出。

5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为9.50万元,主要用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.47万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.00万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算2.47万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算3.47万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算3.47万元,与2017年预算3.47万元持平。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0元,与2017年持平。

2. 公务接待费2018年预算1.00万元,与2017年持平,主要用于:本部门2018年国内公务接待方面支出。

3. 公务用车购置费2018年预算,0万元,与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算2.47万元,与2017年持平,2018公务用车保有量为1辆,为一般执法执勤用车,该项费用主要用于公务用车燃料费、过桥过路费、保险费以及车辆日常维修(护)费等支出

,四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算25.52万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算21.96增加3.56万元,增长16.21%,增加的原因主要是:新增“机关事业单位伙食补助费3.60万元。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算0万元,与2017年持平。

    (三)政府购买服务情况

2018年本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中:处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目0个。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(四)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(五)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分:附件

1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

8. 一般公共预算三公经费支出情况表

9. 政府性基金预算支出情况表

10. 政府购买服务预算表


附件1:

部门收支总体情况表

单位:万元

收            入

支                    出

项                      目

2018年预算数

项   目(按支出功能科目分类)

2018年预算数

项目(按部门预算经济科目分类)

2018年预算数

一、一般公共预算拨款

153.69

    一、一般公共服务支出

0.00

一、基本支出

128.30

    1.经费拨款

153.69

    二、外交支出

0.00

    1.工资福利支出

102.36

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

0.00

    三、国防支出

0.00

    2.商品和服务支出

25.52

      (1)专项收入安排的资金

0.00

    四、公共安全支出

0.00

    3.对个人和家庭的补助

0.42

      (2)行政事业性收费收入安排的资金

0.00

    五、教育支出

0.00

二、项目支出

25.39

      (3)罚没收入安排的资金

0.00

    六、科学技术支出

0.00

    1.工资福利支出

15.33

      (4)国有资本经营收入安排的资金

0.00

    七、文化体育与传媒支出

0.00

    2.商品和服务支出

10.06

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

0.00

    八、社会保障和就业

14.58

    3.对个人和家庭的补助

0.00

      (6)捐赠收入安排的资金

0.00

    九、社会保险基金支出

0.00

    4.债务利息及费用支出

0.00

      (7)政府住房基金收入安排的资金

0.00

    十、医疗卫生与计划生育支出

12.12

    5.资本性支出(基本建设)

0.00

      (8)其他收入安排的资金

0.00

    十一、节能环保支出

0.00

    6.资本性支出

0.00

二、政府性基金收入

0.00

    十二、城乡社区支出

0.00

    7.对企业补助(基本建设)

0.00

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

0.00

    十三、农林水支出

0.00

    8.对企业补助

0.00

     1.国有资本经营收入安排的资金

0.00

    十四、交通运输支出

0.00

    9.对社会保障基金补助

0.00

     2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

0.00

    十五、资源探勘信息等支出

0.00

    10.其他支出

0.00

     3.教育收费收入安排的资金

0.00

    十六、商业服务业等支出

0.00

三、上年结转安排的支出

0.00

     4.其他收入安排的资金

0.00

    十七、金融支出

0.00

    1.基本支出

0.00

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

0.00

    十八、援助其他地区支出

0.00

    2.项目支出

0.00

     1.事业收入安排的资金

0.00

    十九、国土海洋气象等支出

117.49



     2.经营收入安排的资金

0.00

    二十、住房保障支出

9.50



     3.其他收入安排的资金

0.00

    二十一、粮油物资储备支出

0.00





    二十二、国有资本经营预算支出

0.00





    二十三、预备费

0.00





    二十四、其他支出

0.00





    二十五、转移性支出

0.00





    二十六、债务还本支出

0.00





    二十七、债务付息支出

0.00





    二十八、债务发行费用支出

0.00



本  年  收  入  合  计

153.69

本  年  支  出  合  计

153.69

本  年  支  出  合  计

153.69

五、上年结余收入

0.00

    二十九、结转下年


四、结转下年


     1.一般公共预算拨款结转

0.00



    1.基本支出


       (1)经费拨款结转

0.00



    2.项目支出


       (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转

0.00





     2.政府性基金结转

0.00





     3.纳入财政专户管理的收入结转

0.00





     4.未纳入财政专户管理的收入结转

0.00





     5.其他资金结转

0.00





收      入      总      计

153.69

支   出   总   计

153.69

支   出   总   计

153.69











 

 

 

附件2:

部门收入总体情况表

























单位:万元

科目编码

单位代码

单位(科目)名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

合计

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

事业收入安排的资金

经营收入安排的额资金

其他收入安排的资金

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

捐赠收入安排的资金

政府住房基金收入安排的资金

其他收入安排的资金





合计

153.69

153.69

153.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208




社会保障和就业支出

14.58

14.58

14.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


05



行政事业单位离退休

14.58

14.58

14.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.58

14.58

14.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210




医疗卫生与计划生育支出

12.12

12.12

12.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


11



行政事业单位医疗

12.12

12.12

12.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



01


行政单位医疗

5.10

5.10

5.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



03


公务员医疗补助

6.90

6.90

6.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



99


其他行政事业单位医疗支出

0.12

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220




国土海洋气象等支出

117.49

117.49

117.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


01



国土资源事务

117.49

117.49

117.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



01


行政运行(国土资源事务)

92.10

92.10

92.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



02


一般行政管理事务(国土资源事务)

15.73

15.73

15.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



06


土地资源利用与保护

8.22

8.22

8.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



11


地质灾害防治

1.44

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221




住房保障支出

9.50

9.50

9.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


02



住房改革支出

9.50

9.50

9.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



01


住房公积金

9.50

9.50

9.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00





合计

153.69

153.69

153.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




401

南宁市国土资源局

153.69

153.69

153.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




401011

南宁市国土资源局良庆分局

153.69

153.69

153.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.58

14.58

14.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

01

行政单位医疗

5.10

5.10

5.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

03

公务员医疗补助

6.90

6.90

6.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

99

其他行政事业单位医疗支出

0.12

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

01

01

行政运行(国土资源事务)

92.10

92.10

92.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

01

02

一般行政管理事务(国土资源事务)

15.73

15.73

15.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

01

06

土地资源利用与保护

8.22

8.22

8.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

01

11

地质灾害防治

1.44

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

住房公积金

9.50

9.50

9.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
































 

 

 

 

附件3:

部门支出总体情况表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出





合计

153.69

128.30

102.36

25.52

0.42

25.39

15.33

10.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208




社会保障和就业支出

14.58

14.58

14.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


05



行政事业单位离退休

14.58

14.58

14.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.58

14.58

14.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210




医疗卫生与计划生育支出

12.12

12.12

12.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


11



行政事业单位医疗

12.12

12.12

12.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



01


行政单位医疗

5.10

5.10

5.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



03


公务员医疗补助

6.90

6.90

6.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



99


其他行政事业单位医疗支出

0.12

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220




国土海洋气象等支出

117.49

92.10

66.16

25.52

0.42

25.39

15.33

10.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


01



国土资源事务

117.49

92.10

66.16

25.52

0.42

25.39

15.33

10.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



01


行政运行(国土资源事务)

92.10

92.10

66.16

25.52

0.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



02


一般行政管理事务(国土资源事务)

15.73

0.00

0.00

0.00

0.00

15.73

15.33

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



06


土地资源利用与保护

8.22

0.00

0.00

0.00

0.00

8.22

0.00

8.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



11


地质灾害防治

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

1.44

0.00

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221




住房保障支出

9.50

9.50

9.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


02



住房改革支出

9.50

9.50

9.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



01


住房公积金

9.50

9.50

9.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00





合计

153.69

128.30

102.36

25.52

0.42

25.39

15.33

10.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




401

南宁市国土资源局

153.69

128.30

102.36

25.52

0.42

25.39

15.33

10.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




401011

南宁市国土资源局良庆分局

153.69

128.30

102.36

25.52

0.42

25.39

15.33

10.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.58

14.58

14.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

01

行政单位医疗

5.10

5.10

5.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

03

公务员医疗补助

6.90

6.90

6.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

99

其他行政事业单位医疗支出

0.12

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

01

01

行政运行(国土资源事务)

92.10

92.10

66.16

25.52

0.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

02

一般行政管理事务(国土资源事务)

15.73

0.00

0.00

0.00

0.00

15.73

15.33

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

06

土地资源利用与保护

8.22

0.00

0.00

0.00

0.00

8.22

0.00

8.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

地质灾害防治

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

1.44

0.00

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

住房公积金

9.50

9.50

9.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




































 

 

 

 

附件4:

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

153.69 

一、一般公共服务支出





   1.一般公共预算拨款

153.69 

二、外交支出





   2.政府性基金预算拨款


三、国防支出





   3.国有资本经营预算拨款


四、公共安全支出







五、教育支出





二、上年结转


六、科学技术支出





   1.一般公共预算拨款结转


七、文化体育与传媒支出





   2.政府性基金预算拨款结转


八、社会保障和就业

14.58

14.58



   3.国有资本经营预算拨款


九、社会保险基金支出







十、医疗卫生与计划生育支出

12.12

12.12





十一、节能环保支出







十二、城乡社区支出







十三、农林水支出







十四、交通运输支出







十五、资源探勘信息等支出







十六、商业服务业等支出







十七、金融支出







十八、援助其他地区支出







十九、国土海洋气象等支出

117.49

117.49





二十、住房保障支出

9.50

9.50





二十一、粮油物资储备支出







二十二、其他支出







二十三、转移性支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、债务发行费用支出





收入合计

153.69 

支出合计

153.69 

153.69 



 

附件5:

一般公共预算支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出


合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出






合计

153.69

128.30

102.36

25.52

0.42

25.39

15.33

10.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208




社会保障和就业支出

14.58

14.58

14.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



05



行政事业单位离退休

14.58

14.58

14.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.58

14.58

14.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210




医疗卫生与计划生育支出

12.12

12.12

12.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



11



行政事业单位医疗

12.12

12.12

12.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




01


行政单位医疗

5.10

5.10

5.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




03


公务员医疗补助

6.90

6.90

6.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




99


其他行政事业单位医疗支出

0.12

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


220




国土海洋气象等支出

117.49

92.10

66.16

25.52

0.42

25.39

15.33

10.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



01



国土资源事务

117.49

92.10

66.16

25.52

0.42

25.39

15.33

10.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




01


行政运行(国土资源事务)

92.10

92.10

66.16

25.52

0.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




02


一般行政管理事务(国土资源事务)

15.73

0.00

0.00

0.00

0.00

15.73

15.33

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




06


土地资源利用与保护

8.22

0.00

0.00

0.00

0.00

8.22

0.00

8.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




11


地质灾害防治

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

1.44

0.00

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221




住房保障支出

9.50

9.50

9.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



02



住房改革支出

9.50

9.50

9.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




01


住房公积金

9.50

9.50

9.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






合计

153.69

128.30

102.36

25.52

0.42

25.39

15.33

10.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00





401

南宁市国土资源局

153.69

128.30

102.36

25.52

0.42

25.39

15.33

10.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00





401011

南宁市国土资源局良庆分局

153.69

128.30

102.36

25.52

0.42

25.39

15.33

10.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.58

14.58

14.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

11

01

行政单位医疗

5.10

5.10

5.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

11

03

公务员医疗补助

6.90

6.90

6.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

11

99

其他行政事业单位医疗支出

0.12

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


220

01

01

行政运行(国土资源事务)

92.10

92.10

66.16

25.52

0.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


220

01

02

一般行政管理事务(国土资源事务)

15.73

0.00

0.00

0.00

0.00

15.73

15.33

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


220

01

06

土地资源利用与保护

8.22

0.00

0.00

0.00

0.00

8.22

0.00

8.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


220

01

11

地质灾害防治

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

1.44

0.00

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

02

01

住房公积金

9.50

9.50

9.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00









































 

 

 

附件6:

一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

支出经济分类科目

全口径

其中:一般公共预算

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上年结转

合计

基本支出

项目支出

上年结转



合计

153.69

128.30

25.39

0.00

153.69

128.30

25.39

0.00

301


工资福利支出

117.69

102.36

15.33

0.00

117.69

102.36

15.33

0.00


01

基本工资

29.97

29.97

0.00

0.00

29.97

29.97

0.00

0.00


02

津贴补贴

27.57

27.57

0.00

0.00

27.57

27.57

0.00

0.00


03

奖金

2.50

2.50

0.00

0.00

2.50

2.50

0.00

0.00


08

机关事业单位基本养老保险缴费

14.58

14.58

0.00

0.00

14.58

14.58

0.00

0.00


10

城镇职工基本医疗保险缴费

5.10

5.10

0.00

0.00

5.10

5.10

0.00

0.00


11

公务员医疗补助缴费

6.90

6.90

0.00

0.00

6.90

6.90

0.00

0.00


12

其他社会保障缴费

0.55

0.55

0.00

0.00

0.55

0.55

0.00

0.00


13

住房公积金

10.37

9.50

0.86

0.00

10.37

9.50

0.86

0.00


99

其他工资福利支出

20.16

5.70

14.47

0.00

20.16

5.70

14.47

0.00

302


商品和服务支出

35.58

25.52

10.06

0.00

35.58

25.52

10.06

0.00


01

办公费

5.49

1.09

4.40

0.00

5.49

1.09

4.40

0.00


02

印刷费

0.27

0.27

0.00

0.00

0.27

0.27

0.00

0.00


05

水费

0.21

0.21

0.00

0.00

0.21

0.21

0.00

0.00


06

电费

0.96

0.96

0.00

0.00

0.96

0.96

0.00

0.00


07

邮电费

0.67

0.67

0.00

0.00

0.67

0.67

0.00

0.00


11

差旅费

3.24

3.24

0.00

0.00

3.24

3.24

0.00

0.00


13

维修(护)费

0.33

0.33

0.00

0.00

0.33

0.33

0.00

0.00


15

会议费

0.60

0.60

0.00

0.00

0.60

0.60

0.00

0.00


16

培训费

0.81

0.31

0.50

0.00

0.81

0.31

0.50

0.00


17

公务接待费

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00


26

劳务费

5.16

0.00

5.16

0.00

5.16

0.00

5.16

0.00


28

工会经费

1.58

1.58

0.00

0.00

1.58

1.58

0.00

0.00


29

福利费

0.66

0.66

0.00

0.00

0.66

0.66

0.00

0.00


31

公务用车运行维护费

2.47

2.47

0.00

0.00

2.47

2.47

0.00

0.00


39

其他交通费用

7.20

7.20

0.00

0.00

7.20

7.20

0.00

0.00


99

其他商品和服务支出

4.93

4.93

0.00

0.00

4.93

4.93

0.00

0.00

303


对个人和家庭的补助

0.42

0.42

0.00

0.00

0.42

0.42

0.00

0.00


09

奖励金

0.06

0.06

0.00

0.00

0.06

0.06

0.00

0.00


99

其他对个人和家庭的补助

0.36

0.36

0.00

0.00

0.36

0.36

0.00

0.00

 

 

 

 

 

附件7:

一般公共预算政府支出经济分类情况表

单位:万元

支出经济分类科目

全口径

其中:一般公共预算

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上年结转

合计

基本支出

项目支出

上年结转



合计

153.69

128.30

25.39

0.00

153.69

128.30

25.39

0.00

501


机关工资福利支出

117.69

102.36

15.33

0.00

117.69

102.36

15.33

0.00


01

 工资奖金津补贴

60.03

60.03

0.00

0.00

60.03

60.03

0.00

0.00


02

 社会保障缴费

27.13

27.13

0.00

0.00

27.13

27.13

0.00

0.00


03

 住房公积金

10.37

9.50

0.86

0.00

10.37

9.50

0.86

0.00


99

 其他工资福利支出

20.16

5.70

14.47

0.00

20.16

5.70

14.47

0.00

502


机关商品和服务支出

35.58

25.52

10.06

0.00

35.58

25.52

10.06

0.00


01

 办公经费

20.28

15.88

4.40

0.00

20.28

15.88

4.40

0.00


02

 会议费

0.60

0.60

0.00

0.00

0.60

0.60

0.00

0.00


03

 培训费

0.81

0.31

0.50

0.00

0.81

0.31

0.50

0.00


05

 委托业务费

5.16

0.00

5.16

0.00

5.16

0.00

5.16

0.00


06

 公务接待费

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00


08

 公务用车运行维护费

2.47

2.47

0.00

0.00

2.47

2.47

0.00

0.00


09

 维修(护)费

0.33

0.33

0.00

0.00

0.33

0.33

0.00

0.00


99

 其他商品和服务支出

4.93

4.93

0.00

0.00

4.93

4.93

0.00

0.00

509


对个人和家庭的补助

0.42

0.42

0.00

0.00

0.42

0.42

0.00

0.00


01

 社会福利和救助

0.06

0.06

0.00

0.00

0.06

0.06

0.00

0.00


99

 其他对个人和家庭补助

0.36

0.36

0.00

0.00

0.36

0.36

0.00

0.00

 

附件8:

一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

单位:万元

预算代码

2017年预算数

2018年预算数

2018年预算比2017年预算增减%

总计

三公经费

会议费

培训费

总计

三公经费

会议费

培训费

总计

三公经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费


4.38

3.47

0

1.00

2.47

2.47

0

0.60

0.31

4.88

3.47

0

1.00

2.47

2.47

0

0.60

0.81

11.42%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

161.29%

401

4.38

3.47

0

1.00

2.47

2.47

0

0.60

0.31

4.88

3.47

0

1.00

2.47

2.47

0

0.60

0.81

11.42%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

161.29%

401011

4.38

3.47

0

1.00

2.47

2.47

0

0.60

0.31

4.88

3.47

0

1.00

2.47

2.47

0

0.60

0.81

11.42%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

161.29%

 

 

 

附件9:

 政府性基金支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出





合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00





合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


说明:本部门2018年未安排有政府性基金预算支出,故本表无数据。









 

 

 

 

附件10:

政府购买服务预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位(科目)名称

项目

总计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

政府购买服务项目名称

所属专项名称

政府购买目录

是否政府采购

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

合计

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

事业收入安排的资金

经营收入安排的资金

其他收入安排的资金

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

捐赠收入安排的资金

政府住房基金收入安排的资金

其他收入安排的资金





合计





0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0










0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0










0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0










0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





合计





0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0










0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0










0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0










0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


说明:本部门无纳入政府购买服务预算管理的项目,故本表无数据。
















 


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