第一部分:部门概况
一、 兴宁分局主要职责和2017年主要工作任务
(一)主要职责
1.宣传和贯彻执行国家有关土地、矿产、地质环境、万博体育官网,manbetx体育等法律、法规和政策;
2.负责本辖区内耕地保护和耕地总量管理;
3.负责本辖区内集体土地登记审核;
4.负责本辖区内年度土地计划编制工作;负责本辖区内城镇、村庄批次用地、单独选址项目用地及临时用地的组织上报工作;须纳入中心城市建设用地上报的,在每年报批前将相关数据转建设用地科汇总上报;
5.负责本辖区内的集体建设用地使用权供地;
6.负责本辖区内矿产资源开发利用监督管理;负责地质灾害防治的巡查、协调、监督、指导工作;协助矿业权的出让、审批、发证工作;
7.协助城区相关部门开展国土资源执法监察工作;
8.协助组织编制和实施本辖区、各乡镇万博体育官网,manbetx体育总体规划和矿产资源总体规划;
9.协助审核用地项目占用基本农田情况;协助本辖区基本农田划定、调整后落实到地块工作;协助落实基本农田调整计划;协助开展土地开垦、整理、复垦相关工作;
10.协助辖区内万博体育官网,manbetx体育工作;协助调查和协助处理本辖区土地权属纠纷、矿业权纠纷和地质灾害争议;
11.负责收缴本辖区内土地收益金工作;
12.完成上级交办的其他工作任务。
(二)2017年主要工作任务
1.继续推进农村宅基地发证工作。根据市国土资源局的工作部署,继续推进农村宅基地确权发证工作;
2.跟进建设用地报批工作;
3.配合城区开展城乡建设工作中涉及国土资源管理方面的有关工作;
4.继续做好地质灾害防治工作;
5.继续做好辖区土地收益金征缴工作;
6.配合城区政府开展“美丽兴宁”工作。
二、机构设置和部门预算单位构成
南宁市国土资源局兴宁分局是行政机关单位,是南宁市国土资源局派出机构,纳入南宁市本级全额拨款预算管理,是二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
兴宁分局人员编制共计11人,其中:行政编制人数11人。在职实有人数共计13人,其中:行政人员11人;聘用人员2人(技术辅助岗位)。退休实有人数共计1人,其中:执行机关工作人员工资标准的退休人员1人。
第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
(一)2017年部门收入预算总体情况
2017年收入总预算178.47万元,其中:一般公共预算收入预算176.47万元,政府性基金预算收入预算2.00万元。
(二)2017年部门支出预算总体情况
1. 2017年当年支出预算(不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出),按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:
(1)社会保障和就业支出(类)
(2)医疗卫生与计划生育支出(类)
(3)国土海洋气象等支出(类)
(4)城乡社区支出(类)
(5)住房保障支出(类)
2. 2017年当年支出预算(不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
(1)基本支出预算。
①工资福利支出(类)
②商品和服务支出(类)
③对个人和家庭的补助(类)
(2)项目支出预算。
①工资福利支出(类)
②商品和服务支出(类)
③对个人和家庭的补助(类)
二、2017部门财政拨款支出预算情况
(一)2017年部门财政拨款收入预算情况
2017年部门财政拨款收入预算178.47万元,其中:一般公共预算收入预算176.47万元,政府性基金预算收入预算2.00万元。
(二)2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年部门财政拨款支出预算178.47万元,其中:一般公共预算支出预算176.47万元,政府性基金预算支出预算2.00万元。
1. 一般公共预算支出预算。
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为16.50万元,主要用于:离退休人员工资福利的支出。
(2)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为10.57万元,主要用于:公务员医疗保险及医疗补助的支出。
(3)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)预算数为106.13万元,主要用于:公务员工资福利的支出及分局日常运行经费。
(4)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政单行政运行(项)预算数为30.06万元,主要用于:分局办公场所租金的支出及聘用人员经费。
(5)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项)预算数为2.10万元,主要用于:基本农田保护巡查员补助经费。
(6)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项)预算数为2.16万元,主要用于:地质灾害保护巡查员补助经费。
(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)8.95万元,主要用于:公务员住房公积金的支出。
2. 政府性基金预算支出预算。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)预算数为2.00万元,主要用于:征收出让土地使用权收益金工作经费。
二、2017部门财政拨款支出预算情况
2017部门财政拨款支出预算178.47万元,其中:基本支出预算142.15万元,项目支出预算36.32万元。具体支出预算如下:
行政运行(项)预算数为142.15万元,其中,基本支出预算142.15万元,项目支出预算0万元。主要用于:工资福利支出 106.34万元,商品和服务支出 25.22万元,对个人和家庭的补助10.59万元。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.35万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.00万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算2.35万元。
(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算3.35万元,比2016年预算10.00万元减少6.65万元,同比下降66.50%。其中:
1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年持平。
2.公务接待费2017年预算1.00万元,比上年减少0.50万元。减少的原因主要是:机构改革,人员减少。
3.公务用车购置费2017年预算0万元,与上年持平。
4.公务用车运行维护费2017年预算2.35万元,比2016年预算8.50万元减少6.15万元,同比下降72.35%,减少的原因主要是:公务车改革,车辆减少。
四、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费。
2017年本部门机关运行经费25.22万元,比2016年预算40.36万元减少15.14万元,下降37.51%。
(二)政府采购情况。
2017年本部门无政府采购项目。
(三)政府购买服务情况
2017年本部门无政府购买服务项目。
(四)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。
(五)预算绩效情况。
2017年纳入绩效目标管理的项目0个,涉及金额0万元。